你好,根據(jù)你的描述,補做的收入分錄是在2022年

由于2021年按照1%稅率申報了無票收入,2022年又補開了3%專票,今天去稅務局更改了報表就倒推多了3萬多不含稅收入,請問這3要萬多我怎么做賬呢?
網(wǎng)上說納稅調整欄只有稅務局查賬后需要調整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調整欄填寫負數(shù) ?因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
請問老師,2021年我漏報了收入,于2022年11月去稅局更正申報了,賬務處理的話,我是要在2021年補做進去還是在2022年做?
2021年12月開了100萬發(fā)票,2022年1月又紅沖了50萬,賬務上該怎么處理,當時匯算清繳稅務局只讓報50萬收入,但是賬務我不會處理,也不明白這樣處理的稅法依據(jù) 怎么進行賬務處理2021和2022都怎么做分錄.麻煩詳細解答下,我不理解,還有紅沖是在2022年,為什么2021年報收入直讓報50萬,充了也是2022跨年了啊
老師你好,2022年有一筆開票收入,之前的會計漏做賬了,匯繳的時候也沒申報。我在本月做了以前年度損益調整,那我需要去更正2022年的財務年報嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,有個問題就是去年我們還是核定征收,今天改為查賬征收了,這樣的話我分錄該怎么補?
你好 借:應收賬款等科目 ???,貸:以前年度損益調整—主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
好的,謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。