同學(xué)你好 1、如果銷項(xiàng)多計(jì),減少收入, 2、如果進(jìn)項(xiàng)少計(jì),增加成本。 3、如果是其他項(xiàng),調(diào)整對(duì)應(yīng)科目。
老師好,麻煩問下,下規(guī)模公司,交增值稅時(shí),報(bào)表上四舍五入老是多一分錢,導(dǎo)致多交了一分錢的增值稅,這多交的一分錢咋做賬?謝謝
老師好,請(qǐng)問增值稅申報(bào)系統(tǒng)帶出的增值稅金比我的賬上應(yīng)交增值稅少了5分錢,這個(gè)5分錢要怎么處理?我們是1%小規(guī)模。
老師你好,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅比實(shí)際繳納的增值稅多了2分錢,這2分錢我應(yīng)該咋處理呢
最近公賬收到了,3月增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額,就是未抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問怎么做分錄?謝謝,目前這個(gè)金額剛好是我賬上交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額,謝謝
老師,上月交稅按技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元是用現(xiàn)金交的,借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,這個(gè)月做賬,增值稅是從銀行走的,應(yīng)該做借應(yīng)交增值稅,貸管理費(fèi)用,但這樣做出來銀行賬就對(duì)不上了,請(qǐng)問這種情況要怎么處理?謝謝
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對(duì),其他應(yīng)付款掛賬10萬,主營業(yè)務(wù)收入才1萬,怎么看起來報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
這個(gè)分錄具體該怎么處?是銷項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 0.02 貸:主營業(yè)務(wù)收入0.02
好的,謝謝老師
客氣了,如果滿意可以五星評(píng)價(jià)哈,謝謝