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鄒老師您好!我在做完12月份賬的時候,先做了結(jié)轉(zhuǎn)損益得出1到12月的本年利潤貸方余額4000多,就做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,由于是盈利的,我又做了一筆計提企業(yè)所得稅的分錄1100多,現(xiàn)在本年利潤又出現(xiàn)余額了,年末不是無余額嗎?我是哪里做錯了麻煩老師幫看看

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鄒老師您好!我在做完12月份賬的時候,先做了結(jié)轉(zhuǎn)損益得出1到12月的本年利潤貸方余額4000多,就做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,由于是盈利的,我又做了一筆計提企業(yè)所得稅的分錄1100多,現(xiàn)在本年利潤又出現(xiàn)余額了,年末不是無余額嗎?我是哪里做錯了麻煩老師幫看看
鄒老師您好!我在做完12月份賬的時候,先做了結(jié)轉(zhuǎn)損益得出1到12月的本年利潤貸方余額4000多,就做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,由于是盈利的,我又做了一筆計提企業(yè)所得稅的分錄1100多,現(xiàn)在本年利潤又出現(xiàn)余額了,年末不是無余額嗎?我是哪里做錯了麻煩老師幫看看
2023-01-13 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-13 16:18

你好,你需要先計提所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(這樣才是正確的思路)

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快賬用戶2840 追問 2023-01-13 16:22

可是12月的損益沒出來我也計提不了啊,那現(xiàn)在直接在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤那筆分錄再加上1100多這筆數(shù)就可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-13 16:23

你好,你軟件可以在錄入完12月份的憑證,然后過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再過賬,看利潤表的利潤總額是多少,計算出所得稅。 然后反過賬,把之前結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄刪除,然后錄入計提所得稅的分錄,然后過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再過賬

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快賬用戶2840 追問 2023-01-13 16:24

明白了老師,總之本年利潤期末無余額是吧

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齊紅老師 解答 2023-01-13 16:25

你好,結(jié)轉(zhuǎn)之后,本年利潤期末是無余額的

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你好,你需要先計提所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(這樣才是正確的思路)
2023-01-13
是的,本年利潤最后余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 借:本年利潤 18000 貸:利潤分配 一 未分配利潤 18000
2020-01-15
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 把本年利潤借方余額結(jié)轉(zhuǎn)掉就好了
2020-01-10
同學(xué),你好,應(yīng)該是看你的本年利潤的貸方余額計提。 另外你的稅率是多少?目前小型微利可以享受100萬以下5%,100-300萬10%,300萬上是全部25%的稅率。 第三個,你要考慮有沒在彌補虧損的,如果有要減去。申報所得稅的時候,這個虧損可以直接減去的。
2021-01-21
你好,然后再重新結(jié)賬的話,可以的。
2021-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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