您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 把本年利潤借方余額結(jié)轉(zhuǎn)掉就好了
老師,我們企業(yè)今年虧損了,本年利潤余額在借方,再還有以往兩年的利潤分配-未分配利潤貸方有余額,現(xiàn)在年底 了,我做賬要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤沖未分配利潤余額是嗎?是不是做筆這樣的分錄就可以了?
老師好! 1.請問會計(jì)做賬的話,每年的1-11月做到結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了嗎? 2.12月的話再用本年利潤和利潤分配—未分配利潤嗎科目嗎? 3.年末利潤分配—未分配利潤貸方有余額是什么意思?;本年利潤年末借方有余額是說明虧損了嗎?
老師:已結(jié)轉(zhuǎn)了損益的,本年利潤借方有余額,轉(zhuǎn)到未分配利潤,借:負(fù)本年利潤 貸: 負(fù)利潤分配-未分配利潤 是虧損狀態(tài),對嗎,這樣做
老師,年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄,如果是盈利的,借本年利潤,貸利潤分配——未分配利潤,這筆分錄做好后,由于期初的未分配利潤是借方虧損的,造成本年的未分配利潤期末余額也是借方虧損,這個(gè)時(shí)候還需要計(jì)提盈余公積嗎
老師,我上個(gè)月有未分配利潤貸方余額-1093.75,本月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后,利潤分配余額貸方-68448.27,本月做借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤,金額是怎么算? 借:利潤分配-未分配利潤 68448.27,貸本年利潤 68448.27 老師是這樣寫嗎 ?還是反一反
當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,應(yīng)繳增值稅稅額怎么計(jì)算?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價(jià)轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報(bào)銷入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
老師我家賣了一臺設(shè)備,有型號18萬監(jiān)測費(fèi)2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個(gè)單位數(shù)量,單價(jià)那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時(shí),需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
我未分配利潤還有幾萬塊錢在那,還需要做個(gè)什么分錄不
老師,我第四季度的利息怎么是這個(gè)數(shù),你幫我看下,
利潤表利息費(fèi)用是自己填寫的么? 未分配利潤有余額不需要另外處理
老師 我剛查出來了,我漏記了一筆手續(xù)費(fèi)
嗯嗯 好的 查到就好了