你好,你這么做賬沒問題的
老師,你好,我系統(tǒng)出來的現(xiàn)金流量表期末余額比貨幣資金余額少11.71,我看了這個金額是我做的分錄收到銀行結(jié)息,借,銀行存款,貸財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),這個對不對呢,不對請老師指點(diǎn)一下
老師好!剛?cè)肼毜男聲嫞l(fā)現(xiàn)一筆帳。 請老師幫忙看下是否正確,老人服務(wù)中心收到服務(wù)費(fèi)。 五月收六月費(fèi)用 借:銀行存款 4000 貸:預(yù)收賬款 4000 六月確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款4000 貸:服務(wù)費(fèi)收入4000 然后六月中旬老人退住了,原會計做的賬是 貸:服務(wù)費(fèi)收入-4000 貸:預(yù)收賬款4000 借:預(yù)收賬款2400 貸:服務(wù)收入2400 感覺是做錯了,請老師幫忙看下
老師,我想請問下,公司收到一筆承兌,然后通過網(wǎng)商銀行貼現(xiàn),再轉(zhuǎn)到公賬上面,請問我該怎么做會計分錄才能核算到網(wǎng)商銀行賬戶。我現(xiàn)在是這么做的,借:銀行存款,借:財務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)利息,貸:應(yīng)收票據(jù),但是這筆會計分錄只核算到了銀行賬戶和應(yīng)收票據(jù),網(wǎng)商銀行的核算不到
老師,請問一下,就是 我在查賬的時候發(fā)現(xiàn),之前2022年 上半年有些賬都做錯了 科目掛錯了, 比如貸款利息, 貸款是專用于支付建安成本(工程款等)的,然后這個利息是不是就應(yīng)該資本化, 正確分錄是不是 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi) -利息 貸 銀行存款 但是之前會計 是 借 財務(wù)費(fèi)用-利息 貸 應(yīng)付利息 借 應(yīng)付利息 貸 銀行存款 用不用更正過來?? 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi)-利息
老師 請問一下 銀行入息 上一個會計做賬 借 銀行存款 190.88 貸 財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益190.88 (我搜百度說 損益類科目 記賬系統(tǒng)做賬的時候 金額不在貸方體現(xiàn) 正確的應(yīng)該是 借銀行存款190.88 借財務(wù)費(fèi)用-190.88) 老師 那之前那一筆分錄 怎么更正??
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒進(jìn)項,現(xiàn)在要注銷那個公司怎么辦
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險
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老師 這個合計數(shù)可以是負(fù)數(shù)??
對的,當(dāng)然可以是負(fù)數(shù)的