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老師好!剛?cè)肼毜男聲?jì),發(fā)現(xiàn)一筆帳。 請老師幫忙看下是否正確,老人服務(wù)中心收到服務(wù)費(fèi)。 五月收六月費(fèi)用 借:銀行存款 4000 貸:預(yù)收賬款 4000 六月確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款4000 貸:服務(wù)費(fèi)收入4000 然后六月中旬老人退住了,原會計(jì)做的賬是 貸:服務(wù)費(fèi)收入-4000 貸:預(yù)收賬款4000 借:預(yù)收賬款2400 貸:服務(wù)收入2400 感覺是做錯(cuò)了,請老師幫忙看下

2021-08-20 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-20 11:54

是盈利的還是非盈利的

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快賬用戶9627 追問 2021-08-20 15:16

是盈利的

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齊紅老師 解答 2021-08-20 15:25

那你直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入就行了 借銀行 貸預(yù)收 借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 如果是退了2400那就置沖減兩千四 貸主營業(yè)務(wù)收入2400負(fù)數(shù) 貸銀行存款2400 其他不用做 你上面的分錄不對

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快賬用戶9627 追問 2021-08-20 15:27

已經(jīng)開票了呢?是要沖減4000的

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齊紅老師 解答 2021-08-20 15:37

全額沖然后再開1600?的嗎

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快賬用戶9627 追問 2021-08-20 15:40

全額沖然后退1600

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快賬用戶9627 追問 2021-08-20 15:41

我是覺得預(yù)收賬款貸方那筆4000不用做了吧

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齊紅老師 解答 2021-08-20 15:49

你上面的分錄是退2400吧

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快賬用戶9627 追問 2021-08-20 15:53

是收入2400元

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齊紅老師 解答 2021-08-20 16:02

那就發(fā)票全額沖然后重新開2400的收入 然后分錄直接沖減1600就行了 貸主營業(yè)務(wù)收入-1600 貸銀行存款1600

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你好! 思路是對的,退住,可以直接做分錄: 貸:服務(wù)費(fèi)收入-4000+2400=-1600 貸:銀行存款4000-2400=1600
2021-08-20
是盈利的還是非盈利的
2021-08-20
您好,這個(gè)是沒錯(cuò)的,是這樣做的哈,這個(gè)
2025-01-02
這個(gè)原始憑證就可以是自己弄的一個(gè)表,比如像固定資產(chǎn)提折舊的表那種。自己寫下一次性收取12個(gè)月服務(wù)費(fèi),分期確認(rèn)收入就行。
2019-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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