是盈利的還是非盈利的
請問老師收一年的服務(wù)費(fèi),開了一張發(fā)票,按12個(gè)月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 ,之后十一個(gè)月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 …這樣做對嗎?之后十一個(gè)月記賬憑證后附什么原始憑證
老師請問這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月軟件做賬上有一個(gè)科目用錯(cuò)了,應(yīng)該怎么辦?借:預(yù)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 正確的是借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,修改后是借預(yù)付賬款-借預(yù)收賬款+但是其他業(yè)務(wù)收入的數(shù)字對不上了,請問是什么原因呢?
老師好!剛?cè)肼毜男聲?jì),發(fā)現(xiàn)一筆帳。 請老師幫忙看下是否正確,老人服務(wù)中心收到服務(wù)費(fèi)。 五月收六月費(fèi)用 借:銀行存款 4000 貸:預(yù)收賬款 4000 六月確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款4000 貸:服務(wù)費(fèi)收入4000 然后六月中旬老人退住了,原會計(jì)做的賬是 貸:服務(wù)費(fèi)收入-4000 貸:預(yù)收賬款4000 借:預(yù)收賬款2400 貸:服務(wù)收入2400 感覺是做錯(cuò)了,請老師幫忙看下
老師,我9月預(yù)收了3個(gè)月租金(2022年9月10至12月10日),我9月就開了發(fā)票,我9月做賬是不是要借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -簡易計(jì)稅 我們是一般納稅人簡易計(jì)稅的。 等10月11月12月做賬時(shí)分別確認(rèn)這3個(gè)月租金收入就可以了吧。借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
老師您好,我這邊前期做了2筆賬,借其他應(yīng)收款-22000 貸銀行存款-22000,當(dāng)時(shí)是沒有發(fā)票入賬,后面又做了筆借管理費(fèi)用-研發(fā)支出-22000 貸預(yù)提費(fèi)用-高新服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在發(fā)票來了,我要入賬,該怎么做, 借:預(yù)提費(fèi)用-高新服務(wù)費(fèi) 22000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-640.78 貸:其他應(yīng)收款 22000 這中間差的640.78我要怎么借貸平衡,謝謝
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
是盈利的
那你直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入就行了 借銀行 貸預(yù)收 借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 如果是退了2400那就置沖減兩千四 貸主營業(yè)務(wù)收入2400負(fù)數(shù) 貸銀行存款2400 其他不用做 你上面的分錄不對
已經(jīng)開票了呢?是要沖減4000的
全額沖然后再開1600?的嗎
全額沖然后退1600
我是覺得預(yù)收賬款貸方那筆4000不用做了吧
你上面的分錄是退2400吧
是收入2400元
那就發(fā)票全額沖然后重新開2400的收入 然后分錄直接沖減1600就行了 貸主營業(yè)務(wù)收入-1600 貸銀行存款1600