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老師,我想請問下,公司收到一筆承兌,然后通過網(wǎng)商銀行貼現(xiàn),再轉(zhuǎn)到公賬上面,請問我該怎么做會計(jì)分錄才能核算到網(wǎng)商銀行賬戶。我現(xiàn)在是這么做的,借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)利息,貸:應(yīng)收票據(jù),但是這筆會計(jì)分錄只核算到了銀行賬戶和應(yīng)收票據(jù),網(wǎng)商銀行的核算不到

2022-04-14 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-14 17:25

你好;? ? ? ?借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)利息,貸:應(yīng)收票據(jù)? ;? 不用去核算網(wǎng)上銀行哈 ;? ?

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快賬用戶4032 追問 2022-04-14 17:27

那網(wǎng)上銀行有點(diǎn)余額怎么弄呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-14 17:34

?你好;? ? ? 有有余額是你們銀行里面會有的; 你 銀行沒有做賬嗎? ?

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你好;? ? ? ?借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)利息,貸:應(yīng)收票據(jù)? ;? 不用去核算網(wǎng)上銀行哈 ;? ?
2022-04-14
您好 是的 這樣賬務(wù)處理正確的
2023-04-25
借銀行存款、 財(cái)務(wù)費(fèi)用、貼現(xiàn)息、 貸應(yīng)收票據(jù) 我問一下出納那邊他是不是收到了一個銀行承兌票據(jù)。
2023-10-23
您好,做往來,借,銀行存款,貸,應(yīng)付賬款
2023-10-23
學(xué)員你好,因?yàn)槠睋?jù)到期不能收回款項(xiàng),這個款就變成應(yīng)收賬款了,所以借:應(yīng)收賬款 565,貸:應(yīng)收票據(jù) 雖然你貼現(xiàn)了但到期銀行收不到錢,你需要償還 所以; 借:短期借款 565,貸:銀行存款 565
2022-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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