同學(xué)你好 之前的原分錄負(fù)數(shù)紅沖
我想請問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
老師,請問一下,就是 我在查賬的時候發(fā)現(xiàn),之前2022年 上半年有些賬都做錯了 科目掛錯了, 比如貸款利息, 貸款是專用于支付建安成本(工程款等)的,然后這個利息是不是就應(yīng)該資本化, 正確分錄是不是 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi) -利息 貸 銀行存款 但是之前會計 是 借 財務(wù)費(fèi)用-利息 貸 應(yīng)付利息 借 應(yīng)付利息 貸 銀行存款 用不用更正過來?? 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi)-利息
老師 請問一下 銀行入息 上一個會計做賬 借 銀行存款 190.88 貸 財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益190.88 (我搜百度說 損益類科目 記賬系統(tǒng)做賬的時候 金額不在貸方體現(xiàn) 正確的應(yīng)該是 借銀行存款190.88 借財務(wù)費(fèi)用-190.88) 老師 那之前那一筆分錄 怎么更正??
銀行入息 老師 請問一下 銀行入息 上一個會計做賬 借 銀行存款 190.88 貸 財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益190.88 然后我更正了一下,但是合計數(shù)是負(fù)數(shù),老師 麻煩幫忙看下 對不對
關(guān)于收到跨年費(fèi)用發(fā)票:一般納稅人處理 1、借:以前年度損益調(diào)整- XX費(fèi)用 貸:銀行存款 2、稅務(wù)局退稅、紅沖計提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 我的問題是:1、貸方銀行存款應(yīng)該是收到銀行賬單的時候當(dāng)時就要做的啊,但是當(dāng)時也沒票,如果收到發(fā)票才做的話也行嗎? 2、紅沖計提我不是很懂,銀行存款增加是退稅金額,所得稅增加是什么了 有沒有老師給我說清楚點(diǎn)的啊
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項(xiàng) 我們報 申報表時 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
是的,老師,我也想到原來的分錄負(fù)數(shù)紅沖,但是 那個金額合計的地方 就顯示一個 負(fù)190.88元 我就不知道這樣做對不對 合計金額可以是負(fù)數(shù)嗎??
老師 你看看這個分錄 你看對不對 這是我沖紅 和更正的分錄
同學(xué)你好 這樣看沒有問題