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老師 請問一下 銀行入息 上一個會計做賬 借 銀行存款 190.88 貸 財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益190.88 (我搜百度說 損益類科目 記賬系統(tǒng)做賬的時候 金額不在貸方體現(xiàn) 正確的應(yīng)該是 借銀行存款190.88 借財務(wù)費(fèi)用-190.88) 老師 那之前那一筆分錄 怎么更正??

2023-01-13 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 15:35

同學(xué)你好 之前的原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶3339 追問 2023-01-13 15:38

是的,老師,我也想到原來的分錄負(fù)數(shù)紅沖,但是 那個金額合計的地方 就顯示一個 負(fù)190.88元 我就不知道這樣做對不對 合計金額可以是負(fù)數(shù)嗎??

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快賬用戶3339 追問 2023-01-13 15:41

老師 你看看這個分錄 你看對不對 這是我沖紅 和更正的分錄

老師 你看看這個分錄   你看對不對  這是我沖紅  和更正的分錄
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齊紅老師 解答 2023-01-13 15:48

同學(xué)你好 這樣看沒有問題

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同學(xué)你好 之前的原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023-01-13
你好,你這么做賬沒問題的
2023-01-13
同學(xué)你好 都可以的 可以用也可以不用 盡量還是資本化
2023-01-12
3月再做以下分錄 借:財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益-100*0.5 貸:應(yīng)收賬款-出口-100*0.5 20200331調(diào)匯分錄就不需要了
2020-04-25
你好同學(xué) 除非反結(jié)賬更改去年的,不然今年即使更改,影響不到全年的數(shù)據(jù)
2024-04-11
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