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老師您好,小規(guī)模納稅人, 因為給對方多開了一張增值稅普通發(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時開正數(shù)發(fā)票的時候是 借:應(yīng)收賬款2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費2237.62元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額22.38元, 開負(fù)數(shù)發(fā)票的時候分錄是:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費 負(fù)數(shù)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負(fù)數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個發(fā)票是普票,它影響了我財務(wù)報表中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專票的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的金額?

2023-01-13 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-13 15:19

?你好; 你紅沖了之后; 那么你紅沖后? ? 應(yīng)該是稅額會負(fù)數(shù)的; 你 沖的金額比你? ?開的 稅額金額大的 ;? 你會 借方有余額的? ?

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快賬用戶3714 追問 2023-01-13 16:03

不是的,紅沖的金額和對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票金額是一致的, 我的意思是 怎樣才能讓紅沖的這筆普票的負(fù)數(shù)稅額,不影響我的專票稅額?

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-13 16:08

你好;? ? 你紅沖后; 你專票的是自己開的嗎 ?開的話? 就可以抵減這部分? 稅費的 ;? ??

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?你好; 你紅沖了之后; 那么你紅沖后? ? 應(yīng)該是稅額會負(fù)數(shù)的; 你 沖的金額比你? ?開的 稅額金額大的 ;? 你會 借方有余額的? ?
2023-01-13
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)紅沖的直接沖減就可以
2023-01-13
由于你紅沖的稅率是10%,這個稅率是2019年4月1日之前的發(fā)票,因此想申報,必須與專管員聯(lián)系、開通權(quán)限才能解決。
2023-01-13
您好,沒錯的就是這么做
2023-09-07
您好,做營業(yè)外收入
2024-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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