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年底季度企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,繳完后審計(jì)的讓調(diào)整一筆損益類科目,影響了所得稅,比實(shí)際繳納的要少,這個(gè)怎么處理?年底計(jì)提的所得稅還是按實(shí)際劃扣的計(jì)提嗎?

2023-01-13 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-13 11:26

你好? 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提? 和交稅就行??

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快賬用戶3491 追問 2023-01-13 11:39

我是多繳稅了好嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 11:44

把多計(jì)提的紅沖處理就行了。

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快賬用戶3491 追問 2023-01-13 11:45

我計(jì)提的數(shù)據(jù)可以隨時(shí)修改,意思計(jì)提的金額跟繳款金額保持一致,那我多交的錢怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 11:55

你好??,多交的稅錢可 以申請 退稅?

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你好? 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提? 和交稅就行??
2023-01-13
你好,匯算清交按照實(shí)際繳納的來填寫 根據(jù)所屬期來的 那就填寫70元 匯算清繳已經(jīng)繳納,你預(yù)繳的時(shí)候就不需要再繳納了。
2022-05-03
您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話可以不追溯的, 2013年新生效的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》該準(zhǔn)則按未來適用法,取消以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計(jì)在當(dāng)期損益。 比如補(bǔ)交所得稅,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅就可以了
2024-07-06
你好,在匯算清繳前可以不用以前年度損益調(diào)整,然后在匯算清繳時(shí)做為19年的費(fèi)用調(diào)整減。
2020-03-15
按實(shí)際繳納的所得稅計(jì)提,多計(jì)提的金額原分錄紅沖
2024-07-10
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