你好1; 可以更改的;現(xiàn)在還沒有開始匯算; 可以改的??
我1月更正就某個(gè)人的工資做了變更。但是后面月份都沒有申報(bào)她的個(gè)稅了還需要去逐月去更正申報(bào)嗎
老師,我在稅務(wù)大廳更正申報(bào)了2月份個(gè)稅,后來發(fā)現(xiàn)2月的一個(gè)勞務(wù)費(fèi)數(shù)據(jù)大廳沒有導(dǎo)進(jìn)去(申報(bào)表里有,但是沒有導(dǎo)進(jìn)去),產(chǎn)生了退稅。 我現(xiàn)在應(yīng)該下月再去更正申報(bào),還是直接把勞務(wù)費(fèi)申報(bào)在8月份呢?
老師,我更正申報(bào)21年的工資,有幾個(gè)人,期中一個(gè)人是4月份有工資后面5-12月都沒有工資,我就在4月份填金額,5-12月填0就行了吧?還有一個(gè)員工4月份沒有,5月份增加人員,4月份可要體現(xiàn)這個(gè)員工0申報(bào),因?yàn)檫@幾個(gè)全部是新增加的,要去稅務(wù)局一次更正申報(bào),沒法減員的?
12月份申報(bào)的個(gè)稅現(xiàn)在1月份想更正申報(bào)會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金罰款這些,總的申報(bào)金額不變,就只是想增加申報(bào)的人員
現(xiàn)在1月了可以更正申報(bào)10月份申報(bào)的個(gè)稅嗎?沒有產(chǎn)生稅費(fèi)的那種,就只是增加人員進(jìn)去
請(qǐng)問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
老師 發(fā)票紅沖會(huì)占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請(qǐng)教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個(gè)是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?