你好 沒(méi)少交稅款不會(huì)有滯納 金??
老師您好,我在8月份申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金時(shí)不小心將四名同事的獎(jiǎng)金填寫反了,總金額不變的情況下現(xiàn)在11月份更正申報(bào)會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
12月份申報(bào)的個(gè)稅現(xiàn)在1月份想更正申報(bào)會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金罰款這些,總的申報(bào)金額不變,就只是想增加申報(bào)的人員
現(xiàn)在1月了可以更正申報(bào)10月份申報(bào)的個(gè)稅嗎?沒(méi)有產(chǎn)生稅費(fèi)的那種,就只是增加人員進(jìn)去
在上一季度的所得稅申報(bào)表中,漏填了營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本的數(shù)字,但是無(wú)論填不填都不影響利潤(rùn)總額和繳納所得稅額的數(shù)字?,F(xiàn)在想更正申報(bào),在利潤(rùn)總額和繳納所得稅額不變的前提下,請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金和罰金?
老師,之前會(huì)計(jì),申報(bào)個(gè)稅是這樣的,12月份工資1月份發(fā)放,本來(lái)應(yīng)該2月份申報(bào)個(gè)稅,但是他是1月份就申報(bào)了。我現(xiàn)在想更正,應(yīng)該咋更正呢
公司之前留抵一張進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)項(xiàng)稅額500元,本月開出張銷售發(fā)票稅額100元,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多這樣怎么抵扣怎么入帳
滿五唯一住房買賣需要交幾個(gè)點(diǎn)的什么稅幫忙算一下房子43.5萬(wàn)
老師,去年公司沒(méi)有超6萬(wàn),今年超了就按6萬(wàn)來(lái)扣的嗎
我們是一般納稅人,公司收款企業(yè)二維碼收的貨款,客戶不開票。那做賬開一張13稅率的普票還是做無(wú)票收入?
老師我這邊自然人申報(bào)個(gè)稅現(xiàn)在申報(bào)的7月份工資,怎么填
老師,科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)系統(tǒng)里填報(bào)企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目,項(xiàng)目所屬年份與當(dāng)年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用額的年份保持一致,并非特指立項(xiàng)年份,這個(gè)是什么意思,我申報(bào)25年的評(píng)價(jià),是說(shuō)25年研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額嗎
老師 我們是實(shí)際上員工是7月份來(lái)的 結(jié)果是社保開戶是9月份開戶的 勞動(dòng)合同是從9月1號(hào)開始簽訂的 那么我現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)是按照幾月開始申報(bào)? 個(gè)稅開始申報(bào)就得從公戶發(fā)工資
老師 當(dāng)月刷卡有次月收入 刷卡未到賬次月才到賬 要全部掛應(yīng)收 是不還得掛一個(gè)次月收入的預(yù)收?
老師 做賬應(yīng)收 預(yù)收科目用一個(gè) 如果用應(yīng)收科目 收到預(yù)收款 是不要掛應(yīng)收科目貸方?
接收固定資產(chǎn)捐贈(zèng)設(shè)備,入賬計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入了,需要納稅調(diào)整嗎