同學(xué)你好 采集了之后再申報
印花稅稅源采集,上個月因為要交注冊資金印花稅,所以有采集這兩種,這個月不用交注冊資金印花稅,購銷合同也是沒有發(fā)生。我采集兩個報,還是就采集購銷合同一個零申報
老師,我們沒有核定印花稅的稅種,再那個綜合申報-財產(chǎn)和行為稅合并納稅申報,印花稅稅源信息采集中如果采集了,就相當(dāng)于核了印花稅稅種嗎?申報方式如果選擇按次申報是有發(fā)生的時候申報,沒有發(fā)生的時候不需要0申報嗎?資金賬簿和其他營業(yè)賬簿怎么申報
老師。我申報印花稅。我們是小微粒企業(yè)。印花稅可以減半。我采集稅源的時候。為什么沒有減半呢
之前是外賬做的,這個才接手,沒有印花稅采集過,上個月申報有印花稅稅種,我們是小企業(yè),印花稅按0申報可以么
老師,我們公司按期應(yīng)申報里面沒有印花稅,之前也沒有申報過印花稅過,我點擊如下:其他申報--財產(chǎn)和行為稅納稅申報--印花稅(提示所選申報表當(dāng)前屬期無可申報的稅源信息!請檢查該屬期是否已申報或未采集稅源。如需檢查或采集稅源,請點擊【稅源采集】,直接進入當(dāng)前稅種采集頁面。)---- 我改為綜合申報點擊如下---印花稅稅源采集---進去點擊按此請問是這樣嗎?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師不知道怎么采集,這個月才交接,不知道哪些要交怎么包
你看看之前的申報記錄
之前沒有記錄
同學(xué)你好 那就重新采集一個
不知道怎么采集?要采集什么
印花稅采集直接按照實際的填寫就可以