您好,稅款屬期選一下
老師,我是一般人,小微企業(yè)減免印花稅減半征收,電子稅務(wù)局為什么申報(bào)不了?
稅費(fèi)種綜合申報(bào),申報(bào)企業(yè)所得稅增值稅印花稅時(shí),印花稅減征政策主體是一般納稅人小型微利,企業(yè)可減半征收,顯示應(yīng)繳稅款已減半了,申報(bào)成功收取回執(zhí),點(diǎn)繳稅的時(shí)候顯示沒有減半,這是什么情況? 我作廢申報(bào)表,單獨(dú)申報(bào)CX003財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表,重新采集印花稅,沒有減半,這是為什么?
老師。我申報(bào)印花稅。我們是小微粒企業(yè)。印花稅可以減半。我采集稅源的時(shí)候。為什么沒有減半呢
老師,我們是河北企業(yè),一般納稅人小微企業(yè),為什么我在報(bào)買賣合同印花稅的時(shí)候,沒有享受減半征收的政策呢?
老師您好!我單位申報(bào)2020年顯示是小微企業(yè)印花稅有減半,怎么在申報(bào)2021年的就不是小微企業(yè)沒減免呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我是選擇的自選。那里的所屬起只有1到6月。6到12月。我是申報(bào)7月到9月的
減免性質(zhì)代碼那里可選?嗎?
可以選。但是,沒有我要選擇的減免代碼、那個(gè)代碼是好多哇
09049901 選一下這個(gè)同學(xué)? ?《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》 財(cái)稅〔2019〕13號(hào)
我輸了,沒得這個(gè)稅收編碼
減免性質(zhì)代碼0009049901? ?同學(xué)再試一下。
還是沒有呢
您好,那就需要聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的 每個(gè)省份的不一樣,是有可能。