你好,小規(guī)模納稅人,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 小規(guī)模納稅人,增值稅發(fā)生計(jì)入貸方,繳納的時(shí)候計(jì)入借方
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)提的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),是 借:預(yù)收賬款 200000 貸:主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入198019.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1980.2 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1980.2 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 1980.2 是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老是我是小規(guī)模納稅人,給客戶開(kāi)的3%稅率的專票,借應(yīng)收賬款A(yù)公司5.7萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.4萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~小規(guī)模增值稅1.3萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn),月末,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師您好,小規(guī)模納稅人,1-3月開(kāi)票未超過(guò)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)
我公司是小規(guī)模納稅人,稅率1%,沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)額度,收入做賬:借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交增值稅-減免稅額 結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
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下個(gè)月支付時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~小規(guī)模增值稅 貸銀行存款 是嗎
你好,是的,是這樣的