您好,直接計(jì)入到2023年賬里就行了

老師 在做匯算清繳時(shí) 21年未取得發(fā)票在2022年5月31日前取得 還可以做費(fèi)用抵扣所得稅?
所屬期在2022年的費(fèi)用,且2022年已支付,但次年2月才取得發(fā)票。這部分費(fèi)用可以稅前扣除嗎?是在匯算清繳的時(shí)候才能稅前列支嗎?
2022年物業(yè)費(fèi),未支付也未取得發(fā)票,在23年1月付款,2月取得發(fā)票,如何做賬?22年所得稅能否稅前扣除?
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年的企業(yè)年金計(jì)提未支付,也沒(méi)有取得發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理啦,2023年6月份支付取得發(fā)票了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)23年匯算清繳需要調(diào)減嗎?
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的小企業(yè),由于2022及2021年部分成本費(fèi)未及時(shí)取得發(fā)票,也未列支,于2023年4-7月分別取得了以前年度發(fā)票,由于2021-2022年盈利并繳納企業(yè)所得稅,如果跨年費(fèi)補(bǔ)入帳,是否需要調(diào)整2021-2022年所得稅年報(bào),并申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,或不修改申報(bào),跨期費(fèi)用應(yīng)如何記帳,是否記錄以前年度損益調(diào)整
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫(xiě)項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來(lái)的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽(yáng)光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽(yáng)光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽(yáng)光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽(yáng)光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
請(qǐng)問(wèn)集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣(mài)車的,宿營(yíng)車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢(qián)?
房地產(chǎn)中介開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒(méi)有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說(shuō),就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來(lái)分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。


22年賬里沒(méi)做計(jì)提,所得稅扣除也計(jì)入23年是嗎?
對(duì),你都沒(méi)在2022年里面計(jì)提那就記入到2023年的賬里。
好的,謝謝老師!
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