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2022年物業(yè)費(fèi),未支付也未取得發(fā)票,在23年1月付款,2月取得發(fā)票,如何做賬?22年所得稅能否稅前扣除?

2023-01-13 05:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-13 05:42

您好,直接計(jì)入到2023年賬里就行了

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快賬用戶6670 追問 2023-01-13 05:48

22年賬里沒做計(jì)提,所得稅扣除也計(jì)入23年是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 05:49

對(duì),你都沒在2022年里面計(jì)提那就記入到2023年的賬里。

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快賬用戶6670 追問 2023-01-13 05:51

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-01-13 05:52

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您好,直接計(jì)入到2023年賬里就行了
2023-01-13
23年費(fèi)用發(fā)生暫估計(jì)入費(fèi)用,下年發(fā)票到后附在憑證后邊就是
2024-04-10
您好,是有22年扣除,更正申報(bào)22年所得稅匯繳申報(bào)表 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第512號(hào))第九條企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。 另根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào))六、關(guān)于以前年度發(fā)生應(yīng)扣未扣支出的稅務(wù)處理問題 根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說明后,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過5年。 企業(yè)由于上述原因多繳的企業(yè)所得稅稅款,可以在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請退稅。 虧損企業(yè)追補(bǔ)確認(rèn)以前年度未在企業(yè)所得稅前扣除的支出,或盈利企業(yè)經(jīng)過追補(bǔ)確認(rèn)后出現(xiàn)虧損的,應(yīng)首先調(diào)整該項(xiàng)支出所屬年度的虧損額,然后再按照彌補(bǔ)虧損的原則計(jì)算以后年度多繳的企業(yè)所得稅款,并按前款規(guī)定處理。 綜上,應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,如屬于上述文件規(guī)定情形,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過5年。
2024-04-17
2023年6月份支付取得發(fā)票了。請問這個(gè)23年匯算清繳需要調(diào)減嗎? 答:需要調(diào)減。
2023-04-11
你還是可以抵扣企業(yè)所得稅的。
2022-05-20
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