你好;? 這個技術(shù)人員不是你公司的; 這個計入招待費去? ??
我公司與某機械租賃公司簽署了工程機械租賃合同,合同約定租賃期限3年,每月支付租金,同時簽署了補充協(xié)議獲得了這臺設(shè)備的買斷權(quán),設(shè)備租賃到期后支付購買價購買此設(shè)備?,F(xiàn)在,公司每月支付租賃費,對方開具經(jīng)營租賃*租賃費發(fā)票。請教老師:我們公司怎么入賬?
老師,我想問您幾個問題,就是,我們公司是一個體育服務(wù)公司,然后,前幾天在外地做了一個比賽活動,然后,就是涉及到了一些住宿費和餐費,對方是把錢打給了,把所有的款就住宿費和餐費全部打給了我們,然后我們只是幫他們代付一下就。店,但酒店那邊兒給我開了一個住宿費和餐費的發(fā)票,這個正常來說我們是,就是這個我們是算是我們的實際發(fā)生,就是我覺得我個人覺得是成本,所以我不知道能不能計入到成本里邊,住宿費和餐費,或者這樣?我該怎么入賬?
老師,請問我們公司購買了一臺機器設(shè)備,然后對方公司派過來的技術(shù)人員的住宿費可以怎么入賬?已取得本公司抬頭的住宿發(fā)票
老師你好,我有一個問題啊,你比如說嗯我們新成立的企業(yè),然后自己的員工去給公司辦業(yè)務(wù),然后涉及到這個住宿,然后那個它產(chǎn)生的住宿費,然后要求住宿方給他開發(fā)票,就是開到公司名下,就是說這個入賬憑證這怎么算是完整?你看公司就是給公司開的這個住宿費發(fā)票,這個是肯定可以入憑證的,還有就是說這個付款方面您看我需要什么樣的憑證,是需要員工支付給住宿費的這么一個轉(zhuǎn)賬憑證呢?還是說嗯讓住宿方給員工開一張現(xiàn)金收據(jù)就可以?就是說,嗯,關(guān)于住宿費的這個完整憑證的話,發(fā)票肯定是少不了,嗯,是發(fā)票加轉(zhuǎn)賬支付的截圖憑證呢?還是說發(fā)票加那個住宿方開的現(xiàn)金收據(jù)就可以了?
老師 請問下公司委托外部技術(shù)人員代為出差,那這個人他產(chǎn)生的費用能入賬嗎?如果可以我們公司是不是要有一些證據(jù)來證明這個人是我們聘用過來的。實際流程是我們老板找了個懂技術(shù)的好友就讓對方幫我們出去調(diào)試機器,很簡單的也沒什么合約什么的。
醫(yī)療行業(yè) 免稅開具了828的發(fā)票,沒有稅,財務(wù)怎么記賬?? 免的增值稅還得轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
勞務(wù)發(fā)票備注有什么特殊要求嗎
老師你好,我這邊個體戶的營業(yè)執(zhí)照找不到了,我現(xiàn)在想注銷可以直接去辦理注銷嗎?稅務(wù)那邊已經(jīng)開出來了清稅證明。
老師,我們工資發(fā)現(xiàn)金。暫時不給員工報個稅可以嗎
老師,麻煩給看一下,我報的增值稅,對不對,小規(guī)模,未開票收入,460804,老師,麻煩給看一下,我報的增值稅,對不對,小規(guī)模,未開票收入,460804.6元,開票收入63366.34元,合計524170,94
老師報企業(yè)所得稅時公司沒有買社保住房公積金,但報了個稅,怎么報呢?
老師,公司搬家的費用記到管理費用下哪個二級明細科目
你好,新開一般納稅人進項發(fā)票是70052.6、稅額8059.16,銷項是95643、稅額是11003.17交稅2944.02缺進項是收入減成本再減交的稅2944.02=22646.39是這樣計算需要找的進項嗎?
老師,麻煩問下公司向其他公司學(xué)習(xí)技術(shù),支付了一次性技術(shù)服務(wù)費13000,這個應(yīng)該怎么做賬,分錄怎么寫,可以一次性入費用成本嗎
9月份如果有盈利,資產(chǎn)負債表是虧損,是為什么
好的,不可以入固定資產(chǎn)價值嗎?
你好;? ? 這個不是計入固定資產(chǎn)去的??