你好,這個累計攤銷是什么業(yè)務的,你直接借管理費用可以了,這個不用分攤,直接做管理費用。
從建賬起就用預收預付,中間換人做,就成應收應付了,我接手過來第一個月就要沖紅前會計的應收賬款發(fā)票。。我用的是預收預付,,請問我現(xiàn)在要沖紅前會計做的應收賬款發(fā)票,該用預收賬款科目還是預收賬款科目?
老師,我上月付了一筆材料款,當時沒開票,我做的借:預付賬款,貸:銀行存款。然后暫估了成本,借:庫存商品貸:應付賬款。這個月發(fā)票開過來了,我要怎么沖一下
老師,你好!我有兩筆款項!一個預付賬款!一個預收賬款!現(xiàn)在確定都是沒有發(fā)票了的,該怎么做賬呢?原來預付做的:借:應付賬款!貸:銀行存款!預收做賬:借銀行存款,貸:預收賬款! 現(xiàn)在確定沒有發(fā)票,該怎么做賬沖銷預付預收呢?
財務軟件付款2000,沒來發(fā)票做的預付賬款,中間計提了一個月借累計攤銷83貸預付賬款83,現(xiàn)在2000塊錢的發(fā)票來了,我要怎么沖賬呀
老師,我們今天要付款2024年的一個軟件使用費用,請問2023年12月支付24年的軟件費,借:預付賬款,貸,銀行存款,那么這個會在24年去每個月去攤銷這個預付費用嗎?還是從23年12月開始攤銷每個月的預付賬款,行為發(fā)票肯定是24年1來了,或者4000塊,金額不大,12月直接做預付賬款,來年1月一次沖完?:借管理費用~軟件費4000貸:預付賬款4000
核定征收的個體工商戶是不是隨時可以注銷?
24年增值稅沒有按收入報,收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進項轉出,發(fā)票開具時間是2018年6月25日,滯納金的算法,關于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個文件?稅務人員說有可能有個文件,關于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個老師上課的簽到表就等于說我們請一個專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個表格,就是課時還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運輸資質,原來的主要業(yè)務是代理國際海運,現(xiàn)在擴展了一個海外倉代理業(yè)務,就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務費,只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉外匯水單。這三個資料,我做到成本沒問題的吧?
老師,供應商寄來詢證函有兩頁,信息不符,我打印了一張我們的明細。那蓋騎縫章的時候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應商兩頁蓋騎縫章
你好老師我想問下我們做賬都是做應收賬款。那應收賬款可能會有借貸余額。如果是貸方其實就是預收,那報表資產(chǎn)表生成是重分類的,應收預收都體現(xiàn)了。那如果負債表設置以后不重分類要緊嗎?因為科目余額表就沒有預收賬款這個科目的,只不過是負債表自動重分類了。
公司可以幫股東關聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢,借,其他應收款 貸,銀行存款嗎
老師,我們酒店餐飲比如湯煲外包,對方應該給我們開什么發(fā)票吶?
請問老師,結轉下期需沖減的免抵退稅額是什么意思,也就是免抵退申報表的第16欄次
借預付賬款,貸銀行存款,借管理費用,貸預付賬款,然后把你攤銷的那個紅沖了。
累計攤銷是這個財務軟件折舊攤銷啊
你好,無形資產(chǎn)才需要分攤的,你沒有做無形資產(chǎn)怎么會分攤,而且你發(fā)他的分數(shù)也做反了,累計攤銷貸方增加
正常應該怎么做 我都做反了嘛
紅沖了借預付賬款 貸累計攤銷
最早買的時候是借預付賬款2000貸銀存2000,因為中間隔了一個月沒來發(fā)票,中間這月就計提借累計攤銷無形資產(chǎn)83貸預付賬款83,現(xiàn)在來發(fā)票2000了 ,我這個賬都錯了嘛?需要怎么改
你好,2000塊錢不用做無形資產(chǎn)了,你這個金額太小了。
直接收到發(fā)票了之后直接做管理費用就可以了。
公司要求做的,你看看我這個賬哪錯了 需要怎么改
購買單當月借預付賬款,貸銀行存款,然后再做一個借無形資產(chǎn),貸預付賬款。
當月借管理費用貸累計攤銷。
其他的多余的你自己刪除了就可以的。
中間沒來發(fā)票的一個月做了一個借累計攤銷83貸預付賬款83了,現(xiàn)在預付是2000-83=1917,沒法借無形貸預付
好,你把它紅沖了,刪除不了就紅沖。