你好!看一下沖紅的業(yè)務(wù),以前用的是什么科目就沖減什么科目 比如以前用預(yù)收賬款,那就沖減預(yù)收賬款
就是對工程會(huì)計(jì)這塊預(yù)收賬款和預(yù)付工程材料款這塊有點(diǎn)犯迷糊了,我們主要是人家掛靠我們的,收進(jìn)來掛靠人的預(yù)付材料款這塊 覺得做了預(yù)收賬款成本票開回來要做成本和預(yù)付賬款又給掛靠人做不了應(yīng)付工程款這樣一來二去的預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款總有兩個(gè)科目一直掛賬了
請問老師,之前科目,借銀行,貸預(yù)收賬款,這個(gè)月收到跨月的紅字發(fā)票在這個(gè)月應(yīng)該沖借方的預(yù)收,如果是借方的紅字不就是代表增加了預(yù)收賬款嗎?
從建賬起就用預(yù)收預(yù)付,中間換人做,就成應(yīng)收應(yīng)付了,我接手過來第一個(gè)月就要沖紅前會(huì)計(jì)的應(yīng)收賬款發(fā)票。。我用的是預(yù)收預(yù)付,,請問我現(xiàn)在要沖紅前會(huì)計(jì)做的應(yīng)收賬款發(fā)票,該用預(yù)收賬款科目還是預(yù)收賬款科目?
之前會(huì)計(jì)做賬只用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款兩個(gè)科目,把預(yù)付的貨款計(jì)入了應(yīng)付賬款,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款科目余額為負(fù)數(shù),那現(xiàn)在把之前預(yù)付的貨款取得的發(fā)票沖應(yīng)付賬款,再把新的預(yù)付的貨款計(jì)入預(yù)付賬款中,就是現(xiàn)在一邊立新的科目預(yù)付賬款,一邊把之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)沖平
老師,之前成本費(fèi)用沒有發(fā)票,也沒有計(jì)提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款,現(xiàn)在我把之前的暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款,可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
往來款賬戶中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
老師,員工去工廠驗(yàn)貨,報(bào)銷的住宿費(fèi)跟交通費(fèi),記入什么科目?
老師,我想問一下,驗(yàn)資報(bào)告是由誰出的?我注冊資金轉(zhuǎn)進(jìn)去了,多久款可以轉(zhuǎn)出來使用?
個(gè)稅扣繳端人員報(bào)送成功了為什么系統(tǒng)還顯示有代報(bào)送人員需要提交呢
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債率?
老師您好,以前代帳做的帳,進(jìn)項(xiàng)稅走到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是認(rèn)證了以后卻沒有轉(zhuǎn)出來,我核對了了一下實(shí)際的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是100083.78. 請問老師,這個(gè)分錄我這樣做對嗎
出售了一臺(tái)車,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,是否需要增值稅報(bào)稅:按簡易辦法計(jì)稅銷售額。
停薪留職的人,公司還要買社保嗎?
老師您好,我想給公司管理群發(fā)一條信息,。就是我們是一般納稅人,想要對方公司給我們開具專票,這個(gè)通知該怎么規(guī)范發(fā)布呢?因?yàn)楹枚鄦T工報(bào)銷的,采購的都是開具13稅率的普票
好的。這個(gè)是2021年末做的應(yīng)收賬款。我現(xiàn)在做2022年初的。用的預(yù)收賬款,在用應(yīng)收賬款沖回去是嗎?
是的,你的理解很對
營業(yè)成本比營業(yè)收入高是什么原因?
價(jià)格定的太低了或市場行情不好。
銷售賣價(jià)低?是嗎
是的,你的理解很對