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老師,這個月增值稅已經(jīng)申報還沒有交款,又來一張進(jìn)項專票幾百元,是從新認(rèn)證抵扣更正申報,還是可以入賬到23年1月份

2023-01-12 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 13:45

你好,入2023年就可以到。

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快賬用戶9524 追問 2023-01-12 13:49

這種算跨年費用發(fā)票了呢老師,直接入賬1月份費用嗎,匯算也不用調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-01-12 13:50

你好,金額不大的可以的,可以的,不影響的。

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快賬用戶9524 追問 2023-01-12 13:54

1月報表還沒有申報,或者可以先入賬到12月份,借費用借待認(rèn)證進(jìn)項稅額,1月再認(rèn)證抵扣可以吧

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齊紅老師 解答 2023-01-12 13:55

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9524 追問 2023-01-12 13:59

老師,我們是軟件公司,研發(fā)部人員工資計提分錄都是入的研發(fā)支出-費用化支出可以嗎,因為每年都有新的開發(fā),也有老的升級的,計提工資是按照幾個項目分開計提費用化支出的,可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-12 14:00

可以的,可以這么做的。

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你好,入2023年就可以到。
2023-01-12
無論你是否有銷項都要申報的哈。
2022-02-18
當(dāng)月沒認(rèn)證的,計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項,就不會有差異了
2024-12-27
同學(xué)你好,確實是這樣的 你10月份沒認(rèn)證進(jìn)項稅的話,那么就只能按照銷項稅額繳稅了,稅負(fù)率會很高 稅務(wù)局要求你們調(diào)整到10月申報,那說明增值稅納稅義務(wù)確實發(fā)生在10月了,是你們疏忽漏報了,這已經(jīng)沒辦法了,以后月份控制一下稅負(fù)率把,進(jìn)項票可以多認(rèn)證一些。
2021-11-26
你好,可以勾選的,當(dāng)時沒有處理進(jìn)項稅額嗎?是按照不含稅金額入賬是嗎
2021-05-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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