你好;? 1. 是可以開的;? 目前是按1%開專票出去哈 ;你放棄 1%優(yōu)惠; 可以按3%開專票? ? ?;開專票不免稅哈? ?
老師好,我想問一下,我是一個小規(guī)模公司。2017年成立。未開過發(fā)票?,F(xiàn)在要開專票。去稅務(wù)局問了是可以領(lǐng)專票回來自己開,也可以在稅務(wù)局代開。現(xiàn)在疫情期間專票的稅點兒是一個。小規(guī)模不是季度不滿30萬的可以免增值稅嗎?如果我讓他們代開了還可以免增值稅嗎?
老師,我們是增值稅一般納稅人(銷售方),我們的客戶是小規(guī)模納稅人(購買方),那我們給他開專票,他不可以抵扣但是可以做賬做成本費用,但是為什么我聽身邊的人說是小規(guī)模納稅人就一定得開普票,開普票不也是只能做成本費用嗎,不是一樣的嗎
老師好,我現(xiàn)在聽學(xué)堂小規(guī)模納稅人的課,有疑問,是說小規(guī)?,F(xiàn)在可以開專票了,是說開專票的部分不能享受季度45萬免征嗎,然后開票征收率不管專票普票,應(yīng)該1%對吧 就是銷售貨物的話
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是不是也可以開具專票了,比如他們的征收率是3%,對方肯定要交3%的稅費,那么他可以給我開普票也可以開專票對吧,并不會增加他的成本。我們通常說的小規(guī)模納稅人如果開具專票他會多交稅,不愿意給你開,說的是45萬季度免稅這個吧,現(xiàn)在是30萬。老師,我的說法有問題嗎
老師,請問供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,如果季度銷售額不超過30萬元,開普通是免征增值稅的,那如果需要小規(guī)模納稅人開專票給我們,是征收1%的增值稅的,他們對于這個征收的1%需要由我們承擔(dān)這是合理的吧。
怎么看已經(jīng)勾選的發(fā)票
物流公司收到很多三方物流票,但是現(xiàn)在不想抵扣成本,除了掛成本,還能掛哪個科目,慢慢抵扣,因為現(xiàn)在還沒收入
我們公司贈送了另一個公司一項固定資產(chǎn),我們正常做了視同銷售處理,繳納了增值稅等相關(guān)稅費,請問我們因該贈送業(yè)務(wù)產(chǎn)生的損失能否在企業(yè)所得稅稅前扣除(比如我們視同銷售時未收的應(yīng)收款項,或者資產(chǎn)處置損失等)
老師,公司跟法人用現(xiàn)金借款,寫了借款單還需要寫收入證明單嗎?
老師:辦公室裝修,開13%的專票可以抵扣嗎?
請問經(jīng)營賬是什么意思
老師:您好!朋友公司的賬一直放在代理記賬公司,現(xiàn)在因為要股轉(zhuǎn),報表的未分配利潤有400多萬,查了一下發(fā)現(xiàn)有筆100多萬的向其他人的借款,代理記賬公司看到銀行對賬單有入賬100多萬,誤把這筆借款做成了預(yù)收賬款,如果現(xiàn)在調(diào)整這筆錯誤的會計分錄,可以減少未分配利潤嗎?
生產(chǎn)企業(yè)超期申報 填寫出口信息的(出口貨物銷售額幣種匯率是為出口當(dāng)月第一個工作日的匯率,例如7.3) 例如銀行回單顯示匯率7.1 ①填寫收匯信息的(出口貨物收匯幣種匯率是要填7.1還是7.3) ②憑證總金額:其實對方轉(zhuǎn)進(jìn)來5000但是減了30手續(xù)費,顯示貨幣4970,這種情況憑證總金額填5000還是4970
公司對外投資,投資單位是集團內(nèi)部單位子公司,被投資單位虧損狀態(tài),匯算清繳的時候是不是需要填報投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表跟符合條件居民企業(yè)之間的股息、虹利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表
老師您好,資產(chǎn)處理的科目是什么???
嗯,是的呢,我上述說法的后面那個問沒理解錯對吧,老師,說小規(guī)模開專票別人不樂意,是因為會影響到他的免稅政策,就是那個開專票不免稅
如果對方開了1%的專票,那就不在45萬或者說新版的30w免稅里面了對吧,只要對方開了專票,他就比如交這部分的稅
你好;? ? 1. 是的;小規(guī)模都不會愿意開專票的 ;2.? ? ?是的; 就得單獨繳納專票部分的稅費? ?