一、你們屬于先預(yù)繳各種稅(增值稅、附加稅、資源稅),再下月申報時做預(yù)繳的稅,可以抵減當(dāng)月需要繳納的稅。

您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報個稅,這部分員工的工資,工傷費用,個稅費用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會給我們開一張包含了工資工傷個稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費專用發(fā)票。我們對于工資工傷個稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
老師,好。我們公司得交資源稅,但是,我們這資源稅是資源辦讓我們先開一個戶,說是存稅款用,報稅的時候,我們申報,申報完之后,把銀行端哪個截圖發(fā)給他們,是我們申報的資源稅,增值稅,增值稅附加等,說是他們替我們扣稅款,就是從之前他們讓我們開的那個戶里面扣,我現(xiàn)在不懂這種情況是屬于他們代收代扣嗎?還是?
老師 ,好。資源辦讓我們開了一個代征戶,讓先往里面存錢,然后拉一車碎石,當(dāng)時他們就先把增值稅,附加稅,資源稅,服務(wù)費,的數(shù)扣。他們系統(tǒng)是3%,但是,我們是一般納稅人,稅率是13%,每月是我們申報完了,把銀行端哪個圖截個他們,我想知道,他們已經(jīng)扣3%的稅了,我們申報的13%哪10怎么整,這些單子在哪打印,他們按13%扣稅,完稅證明可以在稅務(wù)局打印出來,就是銀行哪個單子不知道在哪打印?還有,他們現(xiàn)扣的3%的增值稅,我們怎么做賬
老師,好,資源辦,讓我們開了一個代征戶,需要先把大概稅款存進去,拉一車,從代征戶里面把增值,(3%),附加稅,資源稅,服務(wù)費,都扣除了來了,這個需要做賬嗎?我們是一般納稅人,是按13%交稅的,現(xiàn)在不是有很多優(yōu)惠政策,哪個系統(tǒng)是他們自己開發(fā)的,像資源稅減半征收,但是,他們系統(tǒng)沒有,這賬怎么做
老師,好。資源辦讓我們開了一個代征戶,是我們先往里面存錢,當(dāng)月拉一車礦石,會在他們開發(fā)的系統(tǒng)中資云里面開一張票,這張票上直接把增值稅,附近稅,資源稅,還有給他們交的服務(wù)費扣了,這個時候的賬,我們怎么做?預(yù)交的這些稅,我們下個月申報的時候,怎么申報
企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
這個預(yù)交的稅,下個月我們申報的時候,會在申報表里面體現(xiàn)出來嗎?還是我們自己填寫,
這在在電子稅務(wù)局里面,有的是自動出來,有的需要需要填寫,看本省的電子稅務(wù)局操作處理。
老師,好,這就是從資源辦系統(tǒng)里面開的票,上面的稅,他們通過代征戶已經(jīng)扣過3%,因為我們是一般納稅人,我們下個月在稅局交的稅是13%,增值稅,附加稅和資源稅也是通過代征戶繳稅的,其他稅是通過我們基本功繳稅的,我先問一下,他們讓我們預(yù)交的3%的稅,我們怎么做賬?
預(yù)繳的稅費,正常做賬務(wù)處理 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交XX稅 貸:銀行存款
可以按照資源辦這個系統(tǒng)開的票,這樣做賬嗎
這個就是屬于憑證附件。