如果你已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了,就只能去稅局去改了
申請(qǐng)外管證表格中跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)有效期起止日期怎么填寫(xiě)?合同上生效時(shí)間是2020年3月份,我們已經(jīng)收了很多次的工程款,現(xiàn)在才開(kāi)票,現(xiàn)在才開(kāi)外管證,我填日期應(yīng)該怎么填?合同有效期起:填2020年3月份還是填2020年10月份?
建筑勞務(wù)清包工,外地跨區(qū)域施工,開(kāi)具發(fā)票的金額和外經(jīng)證上面填寫(xiě)的金額不一致,發(fā)票是898744,外經(jīng)證上面合同金額是898477,已經(jīng)根據(jù)外經(jīng)證上面的金額預(yù)繳過(guò)增值稅了,怎么辦?
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表延期和報(bào)驗(yàn)是同一回事嗎?公司外地工程項(xiàng)目挺多,我手上有十幾份外經(jīng)證表,一直按期辦理延期,從未出現(xiàn)逾期現(xiàn)象,但是今天聽(tīng)說(shuō)辦完延期后必須要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局報(bào)驗(yàn),我沒(méi)去報(bào)驗(yàn)過(guò),請(qǐng)問(wèn)有什么影響嗎。手上的外經(jīng)證已經(jīng)延期了兩次了,已經(jīng)辦理延期的外經(jīng)證過(guò)期的那份還需要拿到稅務(wù)局辦注銷(xiāo)嗎
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個(gè)現(xiàn)期改正通知書(shū),提示的是1季度印花稅中購(gòu)銷(xiāo)合同和建筑安裝合同未申報(bào),我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報(bào)了并繳納了稅金,當(dāng)時(shí)點(diǎn)擊這個(gè)也提示沒(méi)有可申報(bào)稅目,也沒(méi)有人電話(huà)或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限,請(qǐng)問(wèn)怎么辦?不管可不可以。
外管證合同起止日期寫(xiě)錯(cuò)了,但是電子稅務(wù)局已經(jīng)通過(guò)了,怎么辦?是跨地區(qū)繳稅了再注銷(xiāo)合適,還是怎么著
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒(méi)看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢(qián).怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢(qián)?7月15號(hào)又發(fā)多少錢(qián)?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。