你好,季度45萬以內(nèi)的在第十欄,超過的全部都在第12欄,然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
老師 小規(guī)模納稅人增值稅免稅申報明細(xì)表 怎么填呢
請問老師,小規(guī)模納稅人,免稅的,怎么填增值稅納稅申報表呀?
老師,小規(guī)模納稅人 申報增值稅填報,增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填啊
老師,11月是小規(guī)模納稅人開具免稅收入,12月又生成一般納稅人后有13%的稅率,申報表怎么填呀,現(xiàn)在申報增值稅,申報表怎么填呀
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務(wù)利潤表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個項目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計,24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補助的款有16萬多,老板說是補助修建基地,請問這塊補助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費用發(fā)票,但是沒實際支出,借管理費用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計提折舊嗎?要是計提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時候營業(yè)收入提醒,該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個金額申報呀,差額是處理一輛車,當(dāng)時做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
主表還是附表的12欄?老師
你好,在主表里面的。
請問老師,稅控盤沒匯總上傳,自己手填一下可以么
可以的,可以這么做的。
這個位置怎么填吶老師 我是100萬的發(fā)票,免稅的稅率
求你的主表,你的免稅稅額是不是沒有填寫?
截圖你的主表看一下的。
12欄是填價稅合計的數(shù)嗎老師
這個含稅的和不含稅的金額還不一樣嗎?你的稅率不是都是免稅的。
這個填寫的是正確的。
還需要填別的地方么老師
減免明細(xì)表最后一行去填寫
這樣嗎老師
啊,你填寫的那沒有看到。
我畫了框
不在這里面最后一行免稅項目里面填寫。
這個就是減免明細(xì)表呀老師
你好,這個是減免明細(xì)表,它有減免項目,還有免稅項目,我讓你填寫到免稅項目,你填寫到了減免項目里面,你去仔細(xì)看一下可以嗎?