第一季度需要交稅的嗎?
餐飲小規(guī)模納稅人增值稅免稅申報明細表需要填嗎?怎么填?
老師小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報明細表中的本期發(fā)生額怎么填
小規(guī)模,稅率開成1%,那增值稅減免稅申報明細表和小規(guī)模納稅人主表怎么填寫
老師 小規(guī)模納稅人增值稅免稅申報明細表 怎么填呢
老師,小規(guī)模納稅人 申報增值稅填報,增值稅減免稅申報明細表怎么填啊
老師您好,保潔員的工資計入了主營業(yè)務成本里了,福利費是計入的管理費用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個月才能到賬,這樣的話啥時候扎帳啊,關鍵是到賬的時候要扣手續(xù)費,手續(xù)費也不是規(guī)定好的,老板又要求按實際收到的錢確認收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺二手車,折舊之后的凈值是10萬,我現(xiàn)在把他買了賣成12萬,那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來報銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實際開了多少路,用了多少油,公司給于油補多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務費應該怎么分錄?
老師這個發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費用—加工費 -900元(紅字) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報銷發(fā)票還沒有報銷,賬務上應該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務費,分公司給總公司開票收取服務費。
是的 減免之后應該交6216.68 是不是在減免申報表第二列本期發(fā)生額 填應納總數(shù)(沒減免的)在本期實際抵減稅額欄 填減免的 最后期末余額等于我實際應繳納的
你好,對的是的,本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫。
那老師附加稅費申報表 那個減免性質(zhì)代碼應該選哪個呢
不需要選擇減免性質(zhì)的。 七列還是第八列的,你看下自動減半了。
老師那個減免表第二列是需要填減免的數(shù)么 就是銷售額*百分之2?
你好對的是的,是這么做的。
那期末余額為0么
對的是的,是這么理解的。
就是234欄金額都是一樣的 然后余額為0
你好,對的是的,是這么做的。