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小規(guī)模納稅人,公司開業(yè)期間,員工發(fā)生的費(fèi)用用發(fā)票入帳未報(bào)銷,現(xiàn)在員工離職償還了報(bào)銷,做賬直接沖掉個(gè)人其他應(yīng)付款嗎 會(huì)計(jì)分錄怎么做

2023-01-11 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-11 16:00

你發(fā)票沒入賬哪來的其他應(yīng)付款

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快賬用戶6074 追問 2023-01-11 16:02

先入帳了 記個(gè)人的應(yīng)付款 沒有支付現(xiàn)金,現(xiàn)在是支付現(xiàn)金,直接沖應(yīng)付款嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-11 16:02

對的,沒錯(cuò)就是這么做賬的。

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你發(fā)票沒入賬哪來的其他應(yīng)付款
2023-01-11
首先,你需要明確這個(gè)員工的具體借款和報(bào)銷金額,以及公司具體的財(cái)務(wù)政策。 假設(shè)公司規(guī)定員工借款需在離職前還清,員工的借款為40000元,而他的醫(yī)療費(fèi)用為70000元,公司同意報(bào)銷這些費(fèi)用。 首先,員工離職時(shí),他的借款尚未償還,因此應(yīng)將這筆借款記為應(yīng)付賬款。同時(shí),員工的醫(yī)療費(fèi)用(70000元)應(yīng)記為公司的費(fèi)用。 以下是入賬的會(huì)計(jì)分錄: 1.員工借款尚未償還的部分: 借:應(yīng)付賬款 40000 貸:其他應(yīng)收款 - 員工姓名 40000 2.員工的醫(yī)療費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用 - 員工醫(yī)療費(fèi)用 70000 貸:其他應(yīng)付款 - 員工姓名 70000 當(dāng)公司實(shí)際支付報(bào)銷款時(shí),應(yīng)做以下分錄: 借:其他應(yīng)付款 - 員工姓名 70000 貸:銀行存款 70000 這樣,你就可以按照公司的財(cái)務(wù)政策入賬,并在實(shí)際支付報(bào)銷款時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。請注意,這只是一種可能的解決方案,具體的處理方式可能因公司的具體情況而異。
2023-09-12
制造費(fèi)用、招待費(fèi)的分錄怎么做的?應(yīng)該是借支造費(fèi)用、交待費(fèi)帶其他應(yīng)收款730。
2023-01-07
你好 發(fā)生時(shí)就記 借成本費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)付款?
2021-12-02
你好,不行的了,要去調(diào)整匯算。
2025-04-29
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