您好,這個(gè)是需要填寫彌補(bǔ)虧損的數(shù)
老師,公司是免稅企業(yè),去年我們有虧損,企業(yè)所得稅有虧損項(xiàng)。今年有利潤(rùn)產(chǎn)生,我在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),直接填減以前年度虧損行還是所得稅減免行。
小規(guī)模農(nóng)業(yè)免增值稅免所得稅的,填寫所得稅報(bào)表時(shí),去年虧損7萬(wàn),今年盈利4萬(wàn),填表時(shí)減免所得稅欄次是填寫盈利的4萬(wàn),還是不用填寫,因?yàn)閺浹a(bǔ)完之后是虧損
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),發(fā)生虧損,是否不用填寫所得稅減免那欄?發(fā)生盈利的時(shí)候第8行怎么填?
老師,這個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì) 企業(yè)是需要填寫的嗎 我們今年盈利,有上年的彌補(bǔ)虧損
公司是農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)出口企業(yè),年度所得稅匯算清繳時(shí),23年度盈利100萬(wàn),20年和21年年度虧損200萬(wàn),在申報(bào)年度所得稅時(shí),彌補(bǔ)虧損后企業(yè)所得稅就為0了,那所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表就不用填了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,更正申報(bào)24年漏保的個(gè)人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報(bào)里直接產(chǎn)生個(gè)稅,還是怎么樣?
個(gè)體工商戶一般納稅人,購(gòu)買維護(hù)廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤(rùn)率20%,公式是,價(jià)格*(1-5%)=190+190*20% 得出價(jià)格是240 銷售利潤(rùn)率20%,價(jià)格*(1-5%)=190+價(jià)格*20%答案是價(jià)格=253,問(wèn)253是怎么解出來(lái)來(lái)的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應(yīng)商差票,這個(gè)催票應(yīng)該誰(shuí)去催呢?財(cái)務(wù)還是采購(gòu)
這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問(wèn)一下財(cái)務(wù)報(bào)表中的毛利潤(rùn)怎么算的?
老師 2024年工資有60000計(jì)提在管理費(fèi)用 32900計(jì)提在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 在做年報(bào)時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)帶入60000 要不要更改
想問(wèn)您一下,公司的電商平臺(tái)的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對(duì)應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個(gè)公司自己的對(duì)公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒(méi)有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會(huì)在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個(gè)體戶,定率征收,按季報(bào)稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫T型帳嗎
那彌補(bǔ)之后就是虧損,就不用填減免所得稅了唄?
對(duì)的就不需要再填寫了
那彌補(bǔ)之后就是虧損,就不用填減免所得稅了唄?
對(duì),本身就不需要再交稅了。