你好,這個(gè)是不需要填寫(xiě)的。
老師,我們上年虧損,今年盈利需要繳納所得稅,今天盈利需要繳納的所得稅,是不是可以彌補(bǔ)上年虧損,是今年結(jié)束進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)?還是每個(gè)季度申報(bào)所得稅得時(shí)候彌補(bǔ)?
公司屬于小微企業(yè),盈利了,先要填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表還是先填年度彌補(bǔ)虧損明細(xì)表?
老師,這個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì) 企業(yè)是需要填寫(xiě)的嗎 我們今年盈利,有上年的彌補(bǔ)虧損
老師好!20年和21年虧損,22年盈利,但并沒(méi)有全部彌補(bǔ)完所有虧損(還余3萬(wàn)多)。在22年的匯算清繳中,顯示還有要繳企業(yè)所得稅(期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫(xiě))且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬(wàn)的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納(表中自動(dòng)顯示)是哪里出問(wèn)題了嗎?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表和減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表用填寫(xiě)嗎?
從租和從價(jià)的房產(chǎn)稅分別是多久申報(bào)一次?
個(gè)稅申報(bào)時(shí)間和電子稅務(wù)局申報(bào)到期日是一致的嗎
現(xiàn)在,如果公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本是20萬(wàn)的話,是必須多長(zhǎng)時(shí)間讓股東轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)這個(gè)錢(qián)嗎?還是怎么弄?
增值稅申報(bào)延期22號(hào),購(gòu)銷合同印花稅也是延期的嗎
請(qǐng)問(wèn)給員工交了社保,必須從公帳給員工發(fā)工資嗎?
24年6月出售了一個(gè)二手車,6月前計(jì)提了折舊,后面就沒(méi)有,這個(gè)匯算清繳表格怎么填寫(xiě),飛機(jī)火車以外的運(yùn)輸工具資產(chǎn)原值還要填這個(gè)二手車嗎?
老師下午好,請(qǐng)問(wèn) 土地復(fù)墾項(xiàng)目,人材機(jī)比例是多少呢
老師,印花稅的計(jì)稅金額是不含稅的進(jìn)項(xiàng)金額加不含稅的銷項(xiàng)金額之和嗎,比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不含稅金額是1000,不含稅的銷項(xiàng)金額是2000,那是按照3000乘以印花稅的稅率嗎
老師,園林修剪稅率按9還是6
匯算清繳時(shí),固定資產(chǎn)原值是用期末數(shù),還是期初數(shù)?
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可是為什么我提交了彌補(bǔ)明細(xì)表,為什么只帶出了60元?
你彌補(bǔ)完虧損以后還需要交稅嗎?
但是我前幾年虧損有50多萬(wàn),數(shù)據(jù)沒(méi)有帶出來(lái)吧?感覺(jué)有哪里不對(duì)
我是要先提交年度申報(bào)表再提交彌補(bǔ)申報(bào)表嗎?
對(duì),但是你這個(gè)數(shù)據(jù)不太對(duì)呀,應(yīng)該不用交。
我剛剛沒(méi)有提交年度申報(bào)表,就先提交彌補(bǔ)的申報(bào)表表,我感覺(jué)有點(diǎn)問(wèn)題了。是不是我順序沒(méi)有弄對(duì)
對(duì),有可能是你的睡醒沒(méi)填對(duì),你都把表填完以后再看。
那減免所得稅明細(xì)表 這個(gè)表我需要勾選添加嗎
如果彌補(bǔ)虧損,以后都不需要交稅,也沒(méi)必要勾選。