你好,同學, 是的,不用填寫了
老師,我在報所得稅匯算年報時發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A100000表)中的納稅所得和企業(yè)所得稅彌補虧損明細表(A106000)中本年度境內(nèi)所得額不同,差了21年6月交的所得稅,公司年底是虧損,我問一下彌補虧損表該怎么報?
老師23年已季度公司盈利8萬,做完22年匯算清繳后公司22年虧損1萬,21年虧損18萬。請問在做23年一季度能彌補到21年的虧損嗎,一季度可以不交企業(yè)所得稅款嗎
你好老師年末賬上虧損30萬,匯稅清繳調(diào)增無票成本60萬,盈利了,補交了企業(yè)所得稅后,我申報23年一季度的企業(yè)所得稅,一季度有盈利,是不不能彌補上一年的虧損了,上年是不就按盈利算了?
老是,請問,我22年度的匯算清繳是虧損1萬,在23年,先申報22年度的混算清繳,在申報23年第一季度企業(yè)所得彌補虧損,那我22度的匯算清繳,就不要退稅了吧。
老師好,上年度虧損110萬,本季度盈利85萬,本季度報企業(yè)所得稅報表時,可以把85萬填在“彌補上年度虧損”這一欄不交企業(yè)所得稅嗎?還是等企業(yè)所得稅匯算清繳時再填?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
謝謝老師
不客氣,同學,祝你生活愉快