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公司是農(nóng)產(chǎn)品收購出口企業(yè),年度所得稅匯算清繳時,23年度盈利100萬,20年和21年年度虧損200萬,在申報年度所得稅時,彌補虧損后企業(yè)所得稅就為0了,那所得稅減免優(yōu)惠明細表就不用填了嗎

2024-05-20 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-20 10:31

你好,同學, 是的,不用填寫了

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快賬用戶2851 追問 2024-05-20 10:32

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-20 10:33

不客氣,同學,祝你生活愉快

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你好,同學, 是的,不用填寫了
2024-05-20
您好,是的,20年的盈利額,先彌補19年的虧損,如果彌補完了還有盈余,再交所得稅
2021-01-13
你好,你們有需要調(diào)整的項目嗎?沒有的話,彌補虧損之后是虧損的,減免所得稅優(yōu)惠明細表需要打開保存。
2021-04-19
同學你好 季度利潤可以彌補虧損
2023-06-30
你好,彌補虧損表一般不需要調(diào)整的,你只要核對一下金額就可以了,金額不同,時候你沒有把每一張點擊下方確定,最后的金額一定是跟主表應納稅所得額一致的
2022-05-21
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