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老師,是這樣的,我們和一家鋼廠合作,合同50萬(wàn),合同完成后付款采用承兌匯票形式,我們?yōu)榱藘冻鰜?lái)現(xiàn)金,我們就和這家鋼廠商量付他們貼息款,他們直接給我們銀行轉(zhuǎn)賬,貼息款1000元,已經(jīng)掛了四五年了,這部分沒(méi)有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)該怎么平賬呢

2023-01-11 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-11 15:25

財(cái)務(wù)費(fèi)用里面就可以的,正常做賬,你們不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶9869 追問(wèn) 2023-01-11 16:01

老師,原來(lái)貼息款 做賬借應(yīng)付賬款-某某公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在改 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款-某某公司 這樣寫對(duì)嗎?摘要怎么寫呢,

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-11 16:03

可以的,調(diào)整貼信息。

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財(cái)務(wù)費(fèi)用里面就可以的,正常做賬,你們不允許抵扣所得稅。
2023-01-11
你收到發(fā)票做成本費(fèi)用就可以了,用商品兌付?不給你錢?你是給他們商品用來(lái)抵費(fèi)用?
2020-08-07
第一個(gè)問(wèn)題,那你這個(gè)折扣在發(fā)票上是以折扣后的金額開(kāi)的呢,還是折扣前的金額開(kāi)的呢。
2021-02-05
步驟1:收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬(wàn)返利時(shí) 由于這30萬(wàn)是作為預(yù)付款的增加,因此貴公司應(yīng)將其記入“預(yù)付賬款”科目。同時(shí),由于這30萬(wàn)是廠家給予的返利,可以將其視為一種“商業(yè)折扣”,記入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目。 賬務(wù)處理如下: 借:預(yù)付賬款 300,000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用——商業(yè)折扣 300,000 步驟2:收到廠家票折的發(fā)票時(shí) 當(dāng)收到發(fā)票時(shí),應(yīng)將發(fā)票金額與預(yù)付賬款之間的差額記入相關(guān)科目。如果發(fā)票金額大于預(yù)付賬款,則差額為應(yīng)支付給廠家的款項(xiàng);如果發(fā)票金額小于預(yù)付賬款,則差額為廠家應(yīng)退還給貴公司的款項(xiàng)。 假設(shè)發(fā)票金額為F,賬務(wù)處理如下: 1.如果 F > 300,000,則:借:庫(kù)存商品/原材料等 F貸:預(yù)付賬款 300,000應(yīng)付賬款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,則:借:庫(kù)存商品/原材料等 F貸:預(yù)付賬款 300,000財(cái)務(wù)費(fèi)用 300,000 - F
2024-01-15
政策依據(jù):《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))規(guī)定: 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目不屬于應(yīng)稅項(xiàng)目:對(duì)方為單位的,以對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對(duì)方為個(gè)人的,以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目雖不屬于應(yīng)稅項(xiàng)目,但按稅務(wù)總局規(guī)定可以開(kāi)具發(fā)票的,可以發(fā)票作為稅前扣除憑證。
2021-07-21
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