你好具體的什么業(yè)務的
老師,請問一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費用開了專票回來,我去年勾選的時候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點不抵扣勾選,但在第二個月的時候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
2022年發(fā)生的業(yè)務,但是2023年才開出來專票,然后這個也這個票兒也沒勾選抵扣,這種情況下應該怎么辦?
請問老師,我提交加計抵減政策選擇的時間是2022年9-12月份的數字,然后提交上去之后,才發(fā)現(xiàn)12月份也有未開發(fā)票的收入,我沒有加進去,像這種情況,下個季度還可以選擇2022年12月的加計抵減聲明不?還是說像這種情況只能撤回已提交的加計抵減聲明哈?
今年一月份接手一家公司,1~2月份發(fā)生的所有票據回單到這個月初才給我,這個月做申報前是否需要把1~2月份還沒有抵扣的進項發(fā)票進行勾選抵扣呢?我看了一下去年年底申報還有留底,綜合發(fā)票平臺我也查看了一下,2021~2022年還有進項發(fā)票沒有抵扣的,這種情況怎么處理?
老師您好,我們公司是一般納稅人,賣五金機電的,進來一批普票的貨,六千多塊錢,然后這個貨沒入賬,銷售也沒入賬也沒開發(fā)票,這種情況下應該怎么辦???
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
機動車保險
怎么處理,怎么做賬
能放到22年嘛,然后只調所得稅,得怎么調呀
你好,2022年借管理費用保險貸銀行存款,發(fā)票到了之后,紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,他還是屬于2022年的費用。
那也得調所得稅吧
不需要調整的,匯算清繳之前發(fā)票到了,為什么要調整?
那增值稅呢,進項稅這塊呢
可以抵扣的借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項,貸銀行
抵扣是在發(fā)票到了以后,但是放在2022年抵扣唄
借管理費用 應交稅費待認證 貸銀行