你好,你看一下加計扣除聲明有作廢嗎?重新填寫。
老師,我想咨詢兩個問題,1、部分像現(xiàn)代服務,生活服務等進項稅可以加計遞減10%,請問這個分錄該如何做?整套分錄哦,同時需不需要計提,如果需要計提的話分錄如何,次月申報抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時,繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務平臺勾選一張進項票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進項,當時沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項?還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務費的進項票,我這個月開出了技術服務費的銷項,我可以用之前月份的運輸費或者代理服務費的進項來抵扣我這個月份的技術服務費進項嗎?
老師好,請問:問題一:2019—2021年增值稅進項加計抵減稅額共計9642.11(2021年12月份補計提的)多交的增值稅退稅了6436.72。現(xiàn)請教的是:我更正前兩年的所得稅年報讓后我賬上怎么體現(xiàn)?我們是采用小企業(yè)會計制度這種情況下我怎么做會計分錄?問題二:當時稅務部門退稅款6436.72元我當時就做了營業(yè)外收入了這筆退稅我有如何做賬務處理?謝謝老師的耐心指導并早盼給一個疑答!
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務。 去年電子稅務局提示我司符合享受加計抵減10%政策。我司沒有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進項,補計提了.提交2019.2020.2021的加計抵減聲明也都通過了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務業(yè)的加計抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒有任何制造業(yè)務,純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業(yè)為服務業(yè)。 我是22.年3月更改的服務業(yè)。那么我想問: 1.是不是按照實際業(yè)務判斷,我司租賃業(yè)務占比80%.符合加計抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒有質疑我的加計抵減,我擔心后期會不會再說我們不符合,多抵減了,再罰款?
請問老師,我提交加計抵減政策選擇的時間是2022年9-12月份的數(shù)字,然后提交上去之后,才發(fā)現(xiàn)12月份也有未開發(fā)票的收入,我沒有加進去,像這種情況,下個季度還可以選擇2022年12月的加計抵減聲明不?還是說像這種情況只能撤回已提交的加計抵減聲明哈?
請問老師,2022年1月份開始成立,那么9月份開始有收入,10月沒有收入,11月份有收入,12月份也有收入,請問在2022年提交加計抵減政策聲明時,應該選擇所屬日期是9月-11月嗎?還是說可以選擇9月-12月份的收入數(shù)字?
從哪里可以更快的學習民間非營利組織會計的賬務,謝謝!
老師,新開的個體戶,辦理時填寫的資金是3萬,為了經(jīng)營需要業(yè)主把這個前轉入公戶備注怎么寫
請問,廠房施工,可以先按照合同價暫估入費用嗎?借:管理費用,貸:應付~暫估。收到發(fā)票后再沖紅做一筆正確的分錄可以嗎?
列支在生產成本的職工薪酬匯算清繳時需要填報嗎?
別人問大概整體操作流程都了解了吧怎么回復比較好
老師分步法核算成本,我是要導出BOM清單然后把單價填進去得出直接材料成本嗎?
外經(jīng)證問題?長期未核銷是否有啥異常嗎
老師,對接公司外圍的一些業(yè)務,現(xiàn)要求我司提供25年第一季度的財務報表、科目余額表、和序時賬 。財務報表和科目余額我知道啥意思。序時賬是啥?
老師好,從研發(fā)費用加計扣除的備查資料來講,研究開發(fā)項目的立項申請書上有負責人同意的簽字,可以代替立項決議書嗎?
如果2024年有暫估的費用,2025年已紅沖暫估,但未取得發(fā)票,2024年匯算清繳必須納稅調贈嗎?老板想少繳稅,有其他辦法嗎
如果你不填寫的話,也不影響你加急扣除,可以不用修改的。
是的,這個月的可以增值稅已扣除幾百元,但是12月份也有未開發(fā)票的收入,我的意思是,當時選擇的加計抵減政策聲明選擇的所屬日期是2022年9月2022月12月,那么請問下次下個季度我再次提交加計抵減政策聲明時,還能勾選2022年12月的日期不?因為當時12月份還要未開的發(fā)票數(shù)字未提交上去
可以的,只要你能填寫12月份的就行,你這一次填寫的加計扣除聲明是抵扣幾月份的?
就是因為之前勾選過2022年12月份的過,就不知道23年第一季度再次提交加計抵減政策聲明時是否還能勾選2022年12月的
可以的,可以這么做的。
我剛電話客服,客服說2022年成立的公司,如9月份開始有收入,那只能選擇9-11月份的數(shù)字,我們公司10月份是沒有收入,請問老師是這樣的嗎
你好,沒有的,不就是零嗎 9到11月份是不是包含十月份。
是的,但是我想問的9-12月日期的話不對嗎?,所以我搞不懂,那個客服說應該選擇的日期是9-11月,但是我早就提交加計抵減政策聲明了,選擇的日期是9-12月,所以不知道要不要修改所屬日期
不對 所屬期就是九到11月份兒。
那這么說,等23年提交加計抵減政策時,選擇日期是22年12月開始是嗎
那按老師這么說的話,我當時選擇9-12月所屬期有誤,那么我要是去修改的話,會有啥影響的不 ?
你好,填寫的是九到12月份的數(shù)據(jù)。
但是我們公司是從2022年1月份開始成立的公司,確定是是可以選擇9-12月嗎
是的 可以的 只能是一般納稅人有收入開始