你好,2022年補(bǔ)交2019年的企業(yè)所得稅,通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整? ?科目核算,不在2022年利潤(rùn)表中? 所得稅費(fèi)用? 中體現(xiàn)啊?
老師,今年盈利,去年虧損,企業(yè)不用交稅,說(shuō)的是匯算清繳不用交企業(yè)所得稅嗎?如果正常申報(bào)每季度預(yù)繳企業(yè)所得稅是根據(jù)本年利潤(rùn)計(jì)算的吧?如果計(jì)算2022年第一季度企業(yè)所的稅就只看2022年1-3月利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)?這個(gè)利潤(rùn)體現(xiàn)的只是2022年1-3月利潤(rùn)?去年 的利潤(rùn)已結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了?
請(qǐng)問(wèn)老師。2022年補(bǔ)交2019年的企業(yè)所得稅。在2022年利潤(rùn)表中有所得稅費(fèi)用有數(shù)據(jù)。是否可以申報(bào)在2022年第四季度的利潤(rùn)表中
老師,2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳年度申報(bào)表中的利潤(rùn)總額,是不要和2022年12月累計(jì)利潤(rùn)總額一致?
老師 我2021年忘記計(jì)提所得稅費(fèi)用了 然后做到2022年了 現(xiàn)在2022年利潤(rùn)表當(dāng)中所得稅那欄有數(shù)據(jù) 這個(gè)會(huì)影響我申報(bào)年度企業(yè)所得稅嗎
老師您好,我今天做企業(yè)所得稅匯算清繳,A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))中是負(fù)數(shù),因?yàn)?022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企業(yè)所得稅,但是2022年最后三個(gè)季度處于虧損狀態(tài),導(dǎo)致2022年整年凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),所以,現(xiàn)在匯算清繳會(huì)把第一季度交的2000多的企業(yè)所得稅退給我們嗎
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門(mén)合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問(wèn)想問(wèn)一下,我收到成本票專(zhuān)票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒(méi)有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷(xiāo)售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶(hù)完成之后做什么
直接是借以前年度損益調(diào)整。貸銀行嗎。不需要計(jì)提
你好,需要先計(jì)提,然后再做繳納分錄才是的
計(jì)提的分錄借所得稅費(fèi)用。貸以前年度損益調(diào)整嗎。繳納的時(shí)候借以前年度損益調(diào)整。貸銀行
你好 2022年補(bǔ)交2019年的企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
哦哦。 謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。