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老師好!請問多計(jì)提的工資怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝!

2023-01-11 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-11 09:48

你好,多計(jì)提的工資,沖銷分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:管理費(fèi)用等科目?

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快賬用戶3122 追問 2023-01-11 10:56

請問老師,多計(jì)提的工資可以年底做一次調(diào)整嗎?看我們之前的會(huì)計(jì)有些多計(jì)提都沒有做賬務(wù)處理。多計(jì)提的工資不做賬務(wù)處理會(huì)有什么樣后果呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-11 10:57

你好,多計(jì)提的工資,沖銷分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:管理費(fèi)用等科目? 應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候,及時(shí)調(diào)整。 多計(jì)提的工資,不做賬務(wù)處理,會(huì)導(dǎo)致工資一直是多計(jì)提了?

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你好,多計(jì)提的工資,沖銷分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:管理費(fèi)用等科目?
2023-01-11
你好,這是當(dāng)年2月份兒的,在當(dāng)年的11月份發(fā)放嗎?
2023-01-10
您好,現(xiàn)在沖減不是也可以嗎
2023-05-19
借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)交款-公積金,交交稅費(fèi)-個(gè)稅
2022-11-07
借:研發(fā)支出 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保及公積金(個(gè)人部分) 借:應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保及公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2023-10-15
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