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Q

老師好,請問重復(fù)計提的增值稅該怎么進行賬務(wù)處理,怎么處分錄,謝謝

2023-04-06 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 19:25

同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的

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快賬用戶5902 追問 2023-04-06 19:26

借:應(yīng)交增值稅 貸:其他收入

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快賬用戶5902 追問 2023-04-06 19:29

這個肯定是做錯了

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齊紅老師 解答 2023-04-06 19:40

紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍字正確憑證

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快賬用戶5902 追問 2023-04-06 19:41

正確的該怎么做,就是不會麻煩老師指點指點,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-06 19:44

借:應(yīng)交增值稅負數(shù) 貸:其他收入負數(shù)

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快賬用戶5902 追問 2023-04-06 19:45

嗯嗯,充了之后的分錄該怎么處呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 19:46

重復(fù)計提相當(dāng)于是個錯誤,就看你以前錯成什么樣,沖掉什么樣子的錯誤憑證。自動恢復(fù)正常了

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快賬用戶5902 追問 2023-04-06 19:48

我不知道,這個是上任會計留下的,出納說沒有未交的增值稅,賬一直平不了,為了平賬,我就做了前面的那一筆分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-06 19:56

這情況的話借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:應(yīng)交稅費

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同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的
2023-04-06
你好,同學(xué)。 借,應(yīng)交稅費 加計抵扣 貸,其他收益
2021-03-24
你好 計提,借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—附加稅 繳納,借:應(yīng)交稅費—附加稅 ??, 貸:銀行存款
2023-07-10
你好 借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸 營業(yè)外收入
2021-04-15
您好,借銀行存款貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-05-05
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