查明原因,為啥不一致呢?
老師,請問一下,我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報填錯了,如果現(xiàn)在更正申報,那4季度的是不是也要更正申報,因為累計數(shù)不一樣?老師,我匯算時發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了,我直接在匯算時,把收入的差額調(diào)增加,這樣會不會有風(fēng)險???
老師好!請問現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)2022年有少入的賬補(bǔ)回,這樣匯算清繳的時候相關(guān)報表跟第四季度的報表對不上,這樣有問題嗎?
匯算清繳的時候怎么提示說營收跟第四季度的金額對不上,但我看了第四季度的季報營收數(shù)字是一樣的
今天在所得稅匯算時提示上年第四季度的營業(yè)收入和做的匯算收入不一致,提示需要修改第四季度所得稅申報表,公司沒有產(chǎn)生稅金繳納,修改后會不會影響企業(yè)信用等級評分或者是罰款
老師,我做匯算清繳時系統(tǒng)提示,與第四季度報表不一致,我翻看了一下四季度的報表,是錯的,這個報表從第一季度收入就是錯誤的,系統(tǒng)讓修改第四季度的報表,我咋修改啊,修改了第四季度的,仍然是錯誤的,我不知道怎么做了
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
沒注意好像,財務(wù)軟件里多做了收入,現(xiàn)在怎么辦
先查明原因,再做處理哈,不能模糊好像
就是財務(wù)軟件里收入多了,申報的時候沒注意核對
那么你到12月把多做的收入沖掉,更正第4季度的申報
但是我問專管員,她說不好改季度報表,說以匯算清繳為準(zhǔn),但是匯算有提示收入不一樣
至少年度報表要調(diào)整為正確的,不然比對通不過的
現(xiàn)在是以正確的填報了,匯算提示說不一樣,要更改季度報,要不然提交不了; 年報按季度報申報了,會顯示收入跟增值稅收入不一樣,但是能提交 怎么辦
你的增值稅收入是正確的?為啥更正了季報還不能通過呢?季報和年報一致就能通過的
不是,1:年報按季度報一樣的申報,有提示但能提交 2:如果收入按增值稅金額申報,提交不了 3:就是增值稅收入金額跟季度報收入金額不一致
你的收入錯誤,現(xiàn)在就要更正季度申報,然后年報跟季報保持一致
問題是專管員說不能改季度報了
那么你保留交流證據(jù),直接提交申報了就行。