同學(xué)你好,第四季度申報(bào)的時(shí)候,第四季度發(fā)生的研發(fā)支出,就不能加計(jì)扣除的,前三季度的可以直接帶出來享受加計(jì)扣除的。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)預(yù)繳申報(bào)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策有關(guān)事項(xiàng)的公告》(2022年第10號(hào)),企業(yè)可以自主選擇10月份預(yù)繳申報(bào)第三季度(按季預(yù)繳)或9月份(按月預(yù)繳)企業(yè)所得稅時(shí),就當(dāng)年前三季度研發(fā)費(fèi)用享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策;10月份預(yù)繳申報(bào)期未選擇享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策的,也可以在辦理年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)統(tǒng)一享受。
企業(yè)所得稅季報(bào),第四季度的時(shí)候,還讓用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
企業(yè)所得稅季報(bào),第四季度的時(shí)候,還讓用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
老師,您好。我第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅有個(gè)研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,當(dāng)時(shí)不填不讓申報(bào),現(xiàn)在第四季研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是灰色,是不是可以不管
老師,您好,科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,申報(bào)第三季度時(shí)填寫了,現(xiàn)在申報(bào)四季度的,對(duì)應(yīng)行次還是三季度的數(shù)據(jù),灰色的,無法修改,那四季度的加計(jì)扣除是要匯算清繳的時(shí)候才享受嗎
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我們第三季度利潤(rùn)是負(fù)的,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅,在表格里也填了研發(fā)費(fèi)用的金額,那第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可以可以用前三季度的加計(jì)扣除?
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請(qǐng)問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
懂了,就是你第四季度幾包的時(shí)候,他帶出來的數(shù)據(jù)就是前三季度的和,然后剩下的你第4季度的只能匯算清繳的時(shí)候填累計(jì)的
同學(xué)你好,是的,你理解正確。