同學(xué)你好 一、2022年、2023年均有科小編碼:享受全年研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除。 二、2022年有科小編碼,2023年無科小編碼:選擇”前三季度75%第四季度100%(其他企業(yè))“事項(xiàng)并按照引導(dǎo)信息逐步填報(bào)。 三、2022年無科小編碼,2023年有科小編碼:享受全年研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除。 由于企業(yè)所得稅匯算清繳截止時(shí)間為2023年5月31日,科技型中小企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用全年100%加計(jì)扣除的,需要盡早完成2023年科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)。 科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)及編碼查詢網(wǎng)址:https://fuwu.most.gov.cn/
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們?cè)谏蟼€(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題,這個(gè)是什么原因?
老師,您好,科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,申報(bào)第三季度時(shí)填寫了,現(xiàn)在申報(bào)四季度的,對(duì)應(yīng)行次還是三季度的數(shù)據(jù),灰色的,無法修改,那四季度的加計(jì)扣除是要匯算清繳的時(shí)候才享受嗎
我是中小型科研企業(yè),享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策。如果我在2022年匯算清繳不選擇研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,會(huì)對(duì)我有什么影響嗎?每個(gè)月歸集的研發(fā)費(fèi)用還能在稅前扣除嗎?
2022年當(dāng)年為科中小企業(yè),三季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)享研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 填寫了,并且按100%加計(jì)。2023年申報(bào)科中小,科技局顯示不符合。 這種企業(yè)所得稅匯算時(shí),研發(fā)費(fèi)用這塊怎么填?
請(qǐng)教下老師,企業(yè)在去年的9月份獲得了科技型中小企業(yè)的編號(hào),我現(xiàn)在做2022年的匯算清繳,是不是去年一整年的研發(fā)費(fèi)用都可以加計(jì)扣除?還是僅僅第四季度的可以加計(jì)扣除
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?