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你好老師,我公司個體戶,第四季度開了8萬免稅普票,增值稅及附加稅申報表我該填哪幾行?

2023-01-10 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 16:14

填寫到3%的增值稅普票那一毛,附加稅會帶出來填寫的。

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填寫到3%的增值稅普票那一毛,附加稅會帶出來填寫的。
2023-01-10
你好,只填第11欄就行了
2022-01-11
你好,在第12欄填寫50萬,然后減免明細表最后一行選擇免稅性質,第一列、第三列填寫50,最后一列填寫50乘以3%
2022-10-04
你好,是的,季度申報銷售額未超過30萬元的小規(guī)模納稅人填寫增值稅申報表時,需根據(jù)開具不同發(fā)票填寫對應欄次: 開具增值稅普通發(fā)票,將開具的增值稅普通發(fā)票的銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次;如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關欄次,填寫差額后的銷售額。
2024-01-09
直接將專用發(fā)票的不含稅金額填寫在增值稅申報表主表的第2列。就可以了,需要交稅。至于其他表,直接保存。就可以了。系統(tǒng)自動計算。
2023-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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