你好,不用的,2%的不用做,1%的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
老師,想問下,小規(guī)模季度不超過30萬免征增值稅,免征的部分計(jì)入了營業(yè)外收入,那內(nèi)賬的的話可以價(jià)稅合計(jì)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎?如果都價(jià)稅合計(jì)計(jì)入營業(yè)外收入了,季末發(fā)現(xiàn)超過30萬了,需要繳納增值稅了又需要怎么處理?
老師,最新的小規(guī)模納稅人開票是開1%,申報(bào)時(shí)季度不超30萬,免稅,免稅的這部分計(jì)入營業(yè)外收入嗎?超過30萬時(shí)減征的那2%也是計(jì)營業(yè)外收入?
老師,我是小規(guī)模納稅人公司,季度申報(bào)沒有超30萬,報(bào)稅的時(shí)候,是不是不用減按1%填減免稅申報(bào)表!免稅額用計(jì)入營業(yè)外收入嗎
老師,小規(guī)模季度開票不超過30萬免征增值稅,季度末增值稅額減免,進(jìn)了營業(yè)外收入-,這個(gè)收入是不征收企業(yè)所得稅的吧?
老師,你好,小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬的,減免的2%的增值稅稅額做不做營業(yè)外收入呢?收入沒超過30萬不用交的增值稅稅額做營業(yè)外收入對不對?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
就是減征的不用做,免稅的那部分做到營業(yè)外收入,是嗎?
對的,是的,是這么做的。
好的,我還想問小規(guī)模最新那個(gè)政策,加計(jì)扣除是什么意思?我不理解,小規(guī)模不是沒有進(jìn)項(xiàng)稅嗎?怎么還加計(jì)扣除?
加計(jì)扣除的那個(gè)你不用管了,這個(gè)是一般納稅人的。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。