你好;? 不用; 彌補(bǔ)虧損不單獨(dú)做分錄哈? ?
老師您好!公司在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),等于調(diào)減了企業(yè)虧損,現(xiàn)在企業(yè)還是虧損狀態(tài),我想請(qǐng)問,我的稅務(wù)申報(bào)表上的未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)要比匯算清繳實(shí)際調(diào)整后的數(shù)據(jù)多,我是否需要調(diào)整,怎樣調(diào)整?謝謝
老師你好,就是我調(diào)整了跨年度21年的賬,通過利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)調(diào)整的,未分配利潤(rùn)之前是虧損的,現(xiàn)在調(diào)整后是33.2萬,盈利了…,那我匯算清繳的時(shí)候要不要補(bǔ)交所得稅
所得稅年報(bào): 小規(guī)模納稅人,2020年利潤(rùn)總額為-19698.91虧損, 2021年凈利潤(rùn)16228.1,所得稅年報(bào)調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元,納稅調(diào)整后所得為16728.1,彌補(bǔ)2020年虧損后為2970.81,這是所得稅年報(bào)表數(shù)據(jù)。 賬上未分配利潤(rùn)是3470.81。 請(qǐng)問老師,對(duì)于這兩處的500元差異,我都需要調(diào)整哪里?財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)賬?
老師,我2020年賬上未分配利潤(rùn)借方531242.67元,2020匯算清繳調(diào)整以后是虧損351594.81,調(diào)整的差額我需要做賬務(wù)處理嗎?我賬上的未分配利潤(rùn)實(shí)際沒有虧損這么多
您好老師,利潤(rùn)虧損很多,我就把暫估入庫(kù)在納稅調(diào)整表調(diào)增了,這樣就達(dá)到利潤(rùn)虧損少,那請(qǐng)問匯算清繳中調(diào)的這筆我的入賬分錄是借:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù):貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎?
公司開的勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)費(fèi)包扣什么
企業(yè)所得稅匯算清繳是填寫貸方還是借方
老師,我們是貨物代理公司。開運(yùn)輸費(fèi)是6%還是9%吖
老師,當(dāng)月要是沒發(fā)工資,是不是不應(yīng)該申報(bào)個(gè)稅
我是A企業(yè) 向銀行申請(qǐng)的信用證 然后支付給B企業(yè) B企業(yè)已收到現(xiàn)金 信用證上的受益人就是B企業(yè)。然后銀行詢證函的票據(jù)有這一項(xiàng)600萬 應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
上班沒有事做,我要干啥,領(lǐng)導(dǎo)還在旁邊,我不知道做什么
郭老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
請(qǐng)問電話費(fèi)發(fā)票抬頭是個(gè)人能報(bào)銷嗎?
您好老師,對(duì)方開錯(cuò)發(fā)票了,我們已經(jīng)認(rèn)證了,她家自己紅沖了,也沒讓我們開紅字發(fā)票確認(rèn)單,他們又開藍(lán)字發(fā)票,這樣對(duì)嗎?
老師,2024年5月16日購(gòu)買的冰柜,原值13700元,折舊按8年,截止到2025年6月,凈值是多少?
經(jīng)過2021年匯算清繳,可彌補(bǔ)以后年度虧損16萬,2022年我的利潤(rùn)表虧損是12萬,但是資產(chǎn)負(fù)債表里總的虧損是80來萬,這樣也沒關(guān)系的嗎?
你好;? 你按照彌補(bǔ)虧損后的數(shù)據(jù) ;如果盈利了 來計(jì)算所得稅計(jì)提;? 虧損了不單獨(dú)做分錄??
好的,那就是數(shù)據(jù)不一致沒關(guān)系?
你好;? ? 這個(gè)不影響的; 不影響的??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??