這個只是稅務(wù)口徑的納稅調(diào)整,不需要賬務(wù)處理的
老師您好!公司在今年匯算清繳時調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費,等于調(diào)減了企業(yè)虧損,現(xiàn)在企業(yè)還是虧損狀態(tài),我想請問,我的稅務(wù)申報表上的未分配利潤負數(shù)要比匯算清繳實際調(diào)整后的數(shù)據(jù)多,我是否需要調(diào)整,怎樣調(diào)整?謝謝
19年結(jié)賬,利潤分配虧損20萬,匯算清繳的時候調(diào)整暫估成本,還有超出的業(yè)務(wù)招待費等調(diào)增50萬,多出的已經(jīng)補稅了,實際19年的利潤已經(jīng)沒有了,但是賬上還有這20萬的虧損,我該怎么調(diào)賬才能把這個虧損調(diào)平了,如果一直在賬上就該影響今年的利潤了 想要賬表一致
老師,上年末利潤總額是—125918.74元,上年第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅856618.18元,今年匯算清繳業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)整22649.73元,其他不需要調(diào)整,請問1、匯算清繳應(yīng)該退還企業(yè)多少錢,請詳細列出計算過程? 2、匯算清繳過后企業(yè)還是處于虧損狀態(tài)嗎?虧損多少,如果今年2021年第一季度盈利80000元申報企業(yè)所得稅時,需要繳費嘛?如果需要交多少呢?請詳細計算過程?
老師您好,請問做21年匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了,但是還是處于虧損狀態(tài),不需要補交企稅,請問我現(xiàn)在需要做什么賬務(wù)處理嗎
老師好,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費調(diào)增的數(shù)據(jù)還要在賬上調(diào)回來嗎,要不未分配利潤就不跟實際不符了。例如,我今年申報的時候看到公司資產(chǎn)負載表上還有虧損300多元,但實際去年匯算時被調(diào)增了,今年就彌補不了了
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
那這個數(shù)字和實際數(shù)字不是不一樣了嗎?而且這次稅務(wù)局查到公司2017年有一筆1萬元的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增,這個賬務(wù)要如何處理
這個你只要稅務(wù)上調(diào)增,增加應(yīng)納稅所得額就可以的 ,不需要賬務(wù)處理的
不需要調(diào)整會計分錄嗎?
不需要的,賬務(wù)不需要調(diào)整的,因為這是稅務(wù)口徑的調(diào)整,不是會計口徑的
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好