您好,因?yàn)槟銈儧](méi)有認(rèn)證,所以對(duì)方可以隨時(shí)紅沖的,這個(gè)是正常的
我們開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖,但是對(duì)方必須要我們先開(kāi)一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過(guò)來(lái),才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開(kāi)紅字發(fā)票沖掉,在給他們開(kāi)藍(lán)字發(fā)票。他說(shuō)他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方說(shuō)我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎?
老師,我們開(kāi)出去的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)錯(cuò)需要紅沖,對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具紅字信息表,但是我們沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票,這種情況下還是按之前開(kāi)錯(cuò)發(fā)票計(jì)算嗎?
老師,對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證了,怎么開(kāi)紅字信息表紅沖
老師,我們是購(gòu)買方,現(xiàn)在對(duì)方要要紅沖發(fā)票 我們已經(jīng)認(rèn)證了 是不是對(duì)方開(kāi)紅字信息表 我們這邊點(diǎn)擊確認(rèn)就行 他們就可以開(kāi)紅字了
老師,我們是購(gòu)買方,對(duì)方發(fā)票作廢,我們認(rèn)證了,對(duì)方給我們發(fā)了紅字信息確認(rèn)單。我確認(rèn)了,紅字發(fā)票是我開(kāi)還是對(duì)方開(kāi)
老師往年購(gòu)入固定資產(chǎn)發(fā)票已入賬已提折扣今年發(fā)生退貨退款賬務(wù)處理怎么做
老師,你好,個(gè)體戶轉(zhuǎn)公司,需要稅務(wù),清稅證明,這個(gè)證明是要注銷才可以嗎,還是說(shuō)可以另外出具
房屋維修公司工人工資記管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
一家商貿(mào)公司,給客戶送了貨以后,要等1年后才開(kāi)發(fā)票結(jié)款,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,賬上就沒(méi)做收入,這種情況進(jìn)貨了賬上就一直有堆積庫(kù)存了,怎么處理呢?
老師請(qǐng)問(wèn)公司申請(qǐng)軟件銷售增值稅即征即退,軟著銷售及主要業(yè)務(wù)都在總公司,但我們?nèi)藛T都是在分公司交社保,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,剛剛新的社?;鶖?shù)出來(lái)后,稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里面還是舊的基數(shù),那我申辦的時(shí)候需要改嗎?怎么修改?
@樸老師,我想問(wèn)下我們開(kāi)通了公戶二維碼收款,但是銀行那邊說(shuō)沒(méi)收到一筆會(huì)收取千分之三的手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)如何處理,手續(xù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
科目匯總表是根據(jù)哪個(gè)表填的呢
不是經(jīng)營(yíng)范圍里的收入,可以偶爾開(kāi)票嗎?
老師,企業(yè)年工資總額是1681416.45元,年總?cè)藬?shù)是599人,月平均人數(shù)是50人。在填寫參保金申報(bào)信息的時(shí)候,上年在職職工工資總額是填哪個(gè)數(shù)據(jù)?上年在職職工人數(shù)又填哪一個(gè)數(shù)?
我們已經(jīng)認(rèn)證完了
正常是開(kāi)不了的,要你們開(kāi)紅字信息表才可以
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)
老師,我們不開(kāi)紅色信息表,他們自己就能開(kāi)紅色發(fā)票,這種情況存在嗎?
可能是系統(tǒng)的問(wèn)題,這種情況很少見(jiàn)
好,謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)