你好,學(xué)員 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
老師,您好,我想問(wèn)一下,收糧發(fā)票當(dāng)月的怎么部分抵扣,部分抵扣怎么記賬,謝謝
本月辦公費(fèi)發(fā)票未收到已付款,怎么做會(huì)計(jì)分錄?下月收到專(zhuān)用發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?
您好,本月收到專(zhuān)用發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票,下月抵扣,本月的分錄怎么做,謝謝
您好老師,我公司是制造企業(yè),本月生產(chǎn)使用的電費(fèi),發(fā)票要在下個(gè)月月初才能開(kāi)出來(lái),分錄該怎么做?謝謝您的解答
老師,您好!之前我們的基本戶是浦發(fā)銀行,每月都產(chǎn)生了手續(xù)費(fèi),我們做到財(cái)務(wù)費(fèi)用里的,上個(gè)月我們銷(xiāo)戶了,之前產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)開(kāi)了專(zhuān)票,那這個(gè)專(zhuān)票我什么時(shí)候可以抵扣呢?謝謝! 抵扣的時(shí)候怎么做賬,謝謝
老師,我想問(wèn)一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷(xiāo)售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來(lái)的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
老師,準(zhǔn)備結(jié)賬,這是什么問(wèn)題,怎么解決
老師,你好,我們公司工資是8月底計(jì)提,9月15日發(fā)放8月工資,我申報(bào)9月個(gè)稅9月填寫(xiě)的金額是9月15日發(fā)放8月工資的金額申報(bào)的,這樣是不是申報(bào)錯(cuò)誤了?
老師,您好!小規(guī)模納稅人享受醫(yī)療機(jī)構(gòu)免增值稅稅政策,免交的增值稅需要在增值稅申報(bào)表中,19欄“本期免稅額”填寫(xiě)嗎?免交的增值稅,需要怎么做賬務(wù)處理?
我公司20年建了個(gè)煤棚3500萬(wàn),一直未做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在對(duì)方公司開(kāi)進(jìn)來(lái)200萬(wàn)元發(fā)票,剩余發(fā)票后面會(huì)陸續(xù)開(kāi)進(jìn)來(lái),現(xiàn)在我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)甲公司從乙公司進(jìn)貨,乙公司也從甲公司進(jìn)貨,甲公司做賬時(shí)怎么設(shè)置乙公司賬目,甲公司:應(yīng)收賬款—乙公司,乙公司設(shè)置甲公司,就是應(yīng)付賬款—甲公司,對(duì)吧
民辦學(xué)校,食堂要求獨(dú)立核算,教職工和學(xué)生也要分開(kāi),我想咨詢一下 獨(dú)立出來(lái)后 要怎么合并到學(xué)校的賬上面
老師,我司是一般納稅人,買(mǎi)了一臺(tái)屬固資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備),買(mǎi)進(jìn)來(lái)時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也抵扣了。用了半年左右就賣(mài)掉了,也開(kāi)了增值稅發(fā)票出去,交了增值稅,現(xiàn)在做會(huì)計(jì)分錄時(shí),這筆固定資產(chǎn)需要收入嗎,如果不做收入的話,那增值稅報(bào)表的收入與賬上的收入又對(duì)不上。請(qǐng)問(wèn)怎么操作,謝謝
想請(qǐng)問(wèn)下老師足浴店,技師日結(jié)工資這個(gè)費(fèi)用,是計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)費(fèi)用呀
老師 ,資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”的期末數(shù) - 期初數(shù) = 利潤(rùn)表中的“凈利潤(rùn)”,我們驗(yàn)證的結(jié)果有差額 請(qǐng)問(wèn)如何查找差異
好的,謝謝,如果本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,學(xué)員
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利