你好,你的財(cái)務(wù)利息收入是做的借方紅字嗎?
老師,我們是建筑企業(yè),有在銀行貸款,收到的利息我直接沖減了在建工程待攤利息,我分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入,貸:在建工程待攤利息,現(xiàn)在導(dǎo)致我的利潤表上的財(cái)務(wù)費(fèi)用和我總賬和科目余額表上的發(fā)生額對不住,怎么辦
10、專門借款資本化是專一性的體現(xiàn),全部資本化用于在建工程 借款費(fèi)用開始資本化時(shí)點(diǎn)必須同時(shí)滿足以下三個(gè)條件:①資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生;②借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生;③為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)所必要的構(gòu)建或者生產(chǎn)活動已經(jīng)開始。利息支出發(fā)生時(shí)計(jì)提?:借:在建工程 貸:應(yīng)付利息 利息實(shí)際支出時(shí)利息發(fā)票未收到: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 貸:銀行存款 收到發(fā)票時(shí):借:長期待攤費(fèi)用 貸:在建工程 攤銷時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:長期待攤費(fèi)用 以上會計(jì)分錄是否正確
你好老師,以前年度的財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息做到貸方了,但是,財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用方面取數(shù)直接統(tǒng)計(jì)借方發(fā)生額,對于貸方發(fā)生額未計(jì)入利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目中,導(dǎo)致當(dāng)期利息收入未納入利潤表的利潤總額當(dāng)中,但實(shí)質(zhì)上,財(cái)務(wù)系統(tǒng)的本年利潤已經(jīng)核算了該利息收入,即利潤表錯(cuò)誤,本年利潤科目正確,現(xiàn)在該如何調(diào)整
老師,請問一下,就是 我在查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn),之前2022年 上半年有些賬都做錯(cuò)了 科目掛錯(cuò)了, 比如貸款利息, 貸款是專用于支付建安成本(工程款等)的,然后這個(gè)利息是不是就應(yīng)該資本化, 正確分錄是不是 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi) -利息 貸 銀行存款 但是之前會計(jì) 是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸 應(yīng)付利息 借 應(yīng)付利息 貸 銀行存款 用不用更正過來?? 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi)-利息
老師,老師,在一開始建賬時(shí)候,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入在貸方,但是在收到利息收入的時(shí)候又把它記在借方負(fù)數(shù)。所以導(dǎo)致資本負(fù)債表和利潤表不一樣。如果我現(xiàn)在調(diào)整科目的方向了,前期的數(shù)據(jù)會有影響嗎?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
貸方正數(shù)
你好!如果是利息收入的話,需要做借方的紅數(shù),否則月末自動結(jié)轉(zhuǎn)會出問題。
那我現(xiàn)在怎么辦呢,反結(jié)賬重新做么
是的,這樣的話是最標(biāo)準(zhǔn)的做法。
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝