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老師,我們是建筑企業(yè),有在銀行貸款,收到的利息我直接沖減了在建工程待攤利息,我分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入,貸:在建工程待攤利息,現(xiàn)在導(dǎo)致我的利潤表上的財(cái)務(wù)費(fèi)用和我總賬和科目余額表上的發(fā)生額對不住,怎么辦

2020-09-11 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-11 18:19

你好,你的財(cái)務(wù)利息收入是做的借方紅字嗎?

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快賬用戶2432 追問 2020-09-11 18:25

貸方正數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-09-11 19:36

你好!如果是利息收入的話,需要做借方的紅數(shù),否則月末自動結(jié)轉(zhuǎn)會出問題。

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快賬用戶2432 追問 2020-09-11 19:39

那我現(xiàn)在怎么辦呢,反結(jié)賬重新做么

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齊紅老師 解答 2020-09-11 19:40

是的,這樣的話是最標(biāo)準(zhǔn)的做法。

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快賬用戶2432 追問 2020-09-11 19:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-11 22:41

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好,你的財(cái)務(wù)利息收入是做的借方紅字嗎?
2020-09-11
您好,您好,您之前的做法應(yīng)該是正確的,是應(yīng)該做借方負(fù)數(shù),但是不論做哪一邊對您的報(bào)表都沒有影響,結(jié)果應(yīng)該是一樣的
2021-04-28
這是你財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬反向錯(cuò)了,你只能手動調(diào)整報(bào)表,或者修改這個(gè)憑證的方向
2022-03-04
不正確 資本化的利息計(jì)提就借在建工程 貸應(yīng)付利息 支付借應(yīng)付利息 貸銀行存款
2021-12-26
是不是記在貸方了,然后你軟件沒有取到數(shù)?最好是回去改。然后就按照正確的數(shù)據(jù)出報(bào)表。原來沒有取到數(shù),報(bào)表上就沒有這個(gè)數(shù)據(jù),改完對報(bào)表有影響。
2023-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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