更正20年度匯算清繳表 更正憑證
老師,比如:建筑企業(yè)去年暫估了100萬的成本,借:工程施工–預(yù)提成本 100,貸:應(yīng)付賬款–暫估100,結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)把預(yù)提成本結(jié)轉(zhuǎn)到工程結(jié)算然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,發(fā)票在1、2、3月分幾次收到,應(yīng)該怎樣沖回
老師,您好,我在6月的時(shí)候做了一筆暫估成本,暫估結(jié)轉(zhuǎn)至成本的時(shí)候分了3級(jí)明細(xì),等同說把機(jī)械租賃費(fèi)、材料、人工均分的做了明細(xì),暫估成本的時(shí)候也是這樣,7月我收到了暫估成本的一些發(fā)票我該怎么沖回?還是說我全部都紅沖,然后才成本從新匹配?
老師,您好,2020年暫估人工成本收到發(fā)票后,我沒有沖銷暫估,把人工成本結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,沒有結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么辦。
老師,您好!建筑施工企業(yè)需要做暫估成本,請(qǐng)問,做暫估時(shí)的分錄?結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄?后期收到發(fā)票付款沖銷暫估成本和已結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄怎么做?
請(qǐng)問老師,年前暫估原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在沒有原材料,只有費(fèi)用成本票,要怎么沖,怎么做分錄啊
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
如果不更改可以嗎?
不更正,被稅局發(fā)現(xiàn)了,可能會(huì)補(bǔ)稅
更正匯算清繳表有什么影響嗎?
沒啥影響。主要看更正后是否要補(bǔ)稅
那我沒結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
沒結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本可以結(jié)轉(zhuǎn)