沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以了
你好,現(xiàn)在出現(xiàn)這樣的情況,6月份銷售方把成品油發(fā)票給我們開錯(cuò)了,本來(lái)沒有勾選認(rèn)證,但是我們的人把庫(kù)存入庫(kù)了,銷售方?jīng)]法紅沖,需要我們購(gòu)買方紅沖,結(jié)果我們的人今天就把那張認(rèn)證了。然后又把庫(kù)存退回了!再開紅沖,這樣對(duì)嗎?應(yīng)該怎么做?
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說(shuō)要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)的,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過(guò),這樣的話我成本就要16萬(wàn)多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
廠家給我們開的銷售折讓的紅字發(fā)票,處理的時(shí)候沖的庫(kù)存,但是現(xiàn)在庫(kù)存基本提沒了,帳沒辦法做,請(qǐng)問老師要怎么辦呢?
老師,我想問一下怎樣消庫(kù)存,我們是一般納稅人。我們單位庫(kù)存有170多萬(wàn),實(shí)際是沒有庫(kù)存的。我們做的是零售有的用戶購(gòu)買了產(chǎn)品沒有要發(fā)票,我們也給人家開導(dǎo)致現(xiàn)在庫(kù)存這么大,所以想問一下看有什么解決辦法
老師,咨詢個(gè)問題,就是之前購(gòu)進(jìn)的貨一直沒有賣出,現(xiàn)在稅務(wù)稽查,讓我們自查自糾,我們現(xiàn)在想要把這些票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但銷售方不愿意開紅字發(fā)票給我們,這樣的話雖然我們稅額轉(zhuǎn)出了,但賬上沒有對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票能沖庫(kù)存嗎?這樣是不是系統(tǒng)里面的庫(kù)存還存在,,這樣這樣情況這個(gè)庫(kù)存怎么處理呢?
老師幫忙看看最后一張圖片 這樣開出口發(fā)票對(duì)嘛?
老師,我剛找了個(gè)工作,外賬有會(huì)計(jì)在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個(gè)工作沒風(fēng)險(xiǎn)吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個(gè)怎么算
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號(hào)和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶,每個(gè)月的水電費(fèi)我們要開票嗎?按什么稅率開? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計(jì)出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來(lái)本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬(wàn),無(wú)任何抵扣,交多少個(gè)稅?