購進(jìn)的貨物沒有賣出去為什么要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?這個沒有賣掉肯定是有市場或者相關(guān)的原因,完全能和稅務(wù)解釋的,還是說貴公司是有什么其他的原因?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),供貨方把機(jī)器先發(fā)給我們,等我們出口完按照報關(guān)單核算外匯成本后給開進(jìn)項(xiàng)票,也就是我們讓他根據(jù)我們要求開票?,F(xiàn)在的問題是來票時,記入庫存商品,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以外銷的庫存商品就是0,但是倉庫實(shí)際庫存很多,因?yàn)榘l(fā)貨的并未全部出口,這種情況庫存商品怎么處理呢,賬實(shí)不符,也不知道怎樣才能相符。
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時庫存是先退貨入庫的,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時庫存是先退貨入庫,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
這個問題請廖君老師來回答,1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發(fā)票,我問怎么查是否勾選認(rèn)證了?2.如果在紅字發(fā)票信息錄入里找到這張發(fā)票,當(dāng)確認(rèn)出紅字信息單時,系統(tǒng)顯示這張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購買方發(fā)起紅沖,是不是就表示這張發(fā)票我們沒認(rèn)證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數(shù)電發(fā)票他們沖也和當(dāng)月沖一樣,自己方開紅字信息表,自己方開紅字發(fā)票?
老師,咨詢個問題,就是之前購進(jìn)的貨一直沒有賣出,現(xiàn)在稅務(wù)稽查,讓我們自查自糾,我們現(xiàn)在想要把這些票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但銷售方不愿意開紅字發(fā)票給我們,這樣的話雖然我們稅額轉(zhuǎn)出了,但賬上沒有對應(yīng)的紅字發(fā)票能沖庫存嗎?這樣是不是系統(tǒng)里面的庫存還存在,,這樣這樣情況這個庫存怎么處理呢?
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會增加一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險?
老師就是電子的通行費(fèi)的普票的稅額會在電子稅務(wù)局的勾選里面嗎?還是說要自己填?
新接手一家公司,沒有年檢,對方直接唯一的基本戶注銷了,請問這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開個基本戶就可以呀?當(dāng)年開新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
其他應(yīng)收款挺大的,以往年度都掛著,好像也沒預(yù)警,一般什么情況會出現(xiàn)預(yù)警問題?
老師,我是小微企業(yè),一般納稅人,收入支出很少,匯算清繳時填寫的表單要自己勾選,還是系統(tǒng)默認(rèn)的填寫就好呢
請問老師,有初高中教育培訓(xùn)公司的管理文件嗎?教師管理,學(xué)生管理,公司管理這三方面
當(dāng)時很多票開的品名不規(guī)范,稅務(wù)稽查讓自查自糾,可能覺得開票不規(guī)范了,所以就想做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但對方不愿意開紅字發(fā)票,所以賬上不知道能不能沖對應(yīng)庫存,然后賬上沖了但稅務(wù)系統(tǒng)還是掛著這么多庫存,要怎么處理呢?
如果是因?yàn)閷Ψ介_票不規(guī)范可以要求對方重開,對方拒絕重開可以向?qū)Ψ蕉悇?wù)局投訴; 如果貴公司不想弄得太僵,那么貴公司可以直接賬面做進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,將這部分進(jìn)項(xiàng)稅金沖掉,轉(zhuǎn)入庫存商品成本中。 賬面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,稅務(wù)系統(tǒng)上有相關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒有關(guān)系,能解釋清楚即可,但是稅務(wù)申報系統(tǒng)需要也做相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出。
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申報報表中肯定是相應(yīng)申報的,賬面我們也是想做對應(yīng)的沖減庫存,但就是說沒有收到紅字發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)上還只看到夠進(jìn)沒有退貨,庫存還是那么多,所以要怎么處理?
你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不需要沖減庫存啊,因?yàn)閷?shí)質(zhì)你的商品并沒有減少,你沖減對應(yīng)的庫存不是不符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)了嘛
所以這樣我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時候,賬上要怎么處理,然后庫存還剩那么多要怎么處理?因?yàn)橄氚褞齑媲辶悖遣皇且僮鲣N售才能清理掉,但這樣稅是不是多繳一次啊?老師有什么好的處理方法嗎?
不是,同學(xué),我是覺得如果是因?yàn)槠辈缓弦?guī),你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就好了,借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出。 但是你要將對應(yīng)的商品也要處理掉嗎?那你可以和對方申請退貨,或者你這部分商品也是無法處置,也沒有價值的話,那么你再將這部分商品轉(zhuǎn)讓營業(yè)外支出。
老師說的借庫存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這是藍(lán)字嗎?這樣就是把稅額轉(zhuǎn)入庫存嗎?然后這些庫存實(shí)在無法處置,再做借營業(yè)外支出,貸,庫存商品嗎?是這樣嗎?這樣的營業(yè)外支出是不是不能稅前扣除呀?然后匯算清繳再做調(diào)整嗎?但這樣最后稅務(wù)系統(tǒng)還是掛著購進(jìn)沒退沒賣的,要是注銷公司能通過不?因?yàn)楸徊檫^,所以擔(dān)心注銷不是了呢
是的,藍(lán)字,將進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)入庫存商品的成本中。 如果都計(jì)入營業(yè)外支出了,相當(dāng)于是報廢,因?yàn)榘l(fā)票不合規(guī),可能需要所得稅稅前調(diào)增。 這里庫存沖減之后,稅務(wù)系統(tǒng)申報表庫存商品也就是0了
報表是庫存清0了,我意思是購進(jìn)時候開票進(jìn)來不是系統(tǒng)查詢的到嗎,然后要是不退不賣的話,系統(tǒng)查詢還是那么多庫存,這種稅務(wù)會問嗎?說你沒有收到紅字發(fā)票也能清理庫存,可以解釋的通嗎?
你可以提供貴公司發(fā)票不合規(guī),且商品報廢的依據(jù)即可
老師商品報廢依據(jù)都有哪些呢?
前提是這部分商品嚴(yán)重毀損無法正常對外銷售,且沒有使用價值
是油品類的,三年前進(jìn)的,要是沒法提供報廢依據(jù)的怎么辦呢?
其實(shí)同學(xué)我一直沒太搞懂你為什么一定要把這部分商品報廢處理你?是這部分商品已經(jīng)確實(shí)遺失或者被轉(zhuǎn)移了嗎? 會計(jì)的賬務(wù)處理前提是基于反映業(yè)務(wù)的真實(shí)情況,不是想當(dāng)然的做賬務(wù)處理
可以說票開的不合規(guī),二是這些有沒賣出,三是有些上游公司不愿意紅字發(fā)票,有些上游公司已經(jīng)注銷,現(xiàn)在稅務(wù)問為什么這么久了都不賣出,老板可能心虛,想處理掉這個庫存
油品類,如果量不是很大,可以說部分在運(yùn)輸中損耗,或者說公司管理人員管理不當(dāng)導(dǎo)致資產(chǎn)流失等等。
量很大,幾百上千噸呢,所以轉(zhuǎn)出稅額了庫存還在,都不知道清理掉,有說轉(zhuǎn)出稅額了,庫存還在要再做銷售處理一次的嗎?
你們這量這么大,這么操作風(fēng)險太大了,只能慢慢消化,一次性處理過于明顯,特別是財(cái)務(wù),還是要注意規(guī)避這些風(fēng)險。