你去自己是怎么計算的?
老師我們企業(yè)是不給員工交社保的,但員工要求以企業(yè)名義自己交那么社保開來的收據(jù)是這樣的,我做工資的時候代扣代繳那欄應(yīng)該填哪個數(shù)啊
老師,你好,如果我們員工是今年9月入職,現(xiàn)在個稅是按年累積,哪前面的數(shù)據(jù)員工到時候自己做匯算清繳嗎,員工是9月第一個月來這里上班,9月工資收入是1W-50000基本扣除-310.36社保-2000小孩上學(xué)-1500租房-400學(xué)歷=789.64? ? 789.64*0.03=23.69個稅,我在自然人電子稅務(wù)局里這個員工應(yīng)交的個稅和這個相符、
老師,2月份申報個稅的數(shù)據(jù)是12月份的工資,當(dāng)時按照12月數(shù)據(jù)預(yù)扣了個稅,但是2月申報的時候累計數(shù)據(jù)都自動變成一月數(shù)據(jù),比如社保只有一個月扣除數(shù),這就導(dǎo)致我預(yù)扣的個稅跟系統(tǒng)申報的不一致 了怎么處理
我在給本月新增員工進(jìn)行個稅申報的時候,他是本月入職本月發(fā)工資,工資數(shù)大幾千,員工想在本月開始繳納個稅,但是在個稅扣繳端上操作的時候,系統(tǒng)自動累計了十一個月的累積扣除費用11*5000=55000,這樣他就無法交稅了,怎么處理可以避開這個累積的扣除數(shù),按照本月的實際工資減五千等進(jìn)行扣稅?
老師,個稅扣繳端的累計數(shù)據(jù)是哪里來的,我們是一家新企業(yè),員工的個稅應(yīng)在本月繳納12月份的,但是和我自己算的不一樣啊,數(shù)據(jù)對不上怎么回事
印花稅臺賬怎么做?稅務(wù)查賬要提供
我們公司出口退稅現(xiàn)在退不下來,這部分的進(jìn)項稅額怎么處理?
給員工發(fā)的職工教育經(jīng)費需要交個稅嗎?
我是聽回放的,我在聽第三個月的時候,里面有登錄一個網(wǎng)址是會計學(xué),登錄以后他讓我們?nèi)フ覍嵅?,里面?月2月的帳,我找不到這個界面,請問在哪里找?
老師你好,企業(yè)怎樣實繳資本金,從來沒辦過問問,企業(yè)實繳期限也快到了
老師,你好,仲裁案件公司需要付員工一個月工資。7月份之前律師微信代付了,我可以現(xiàn)金方式給律師嗎?8000元。那個員工個稅我也申報個稅了?,F(xiàn)金方式可以公戶出嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!??! 有入庫了的,含在在里面了。突然感覺這家公司很亂。比如入庫A倉,A倉調(diào)撥給B倉。一會B倉又調(diào)撥給A倉。AB倉就形成了單個的出入存 我都不想搞了
老師,麻煩問下,企業(yè)有送客戶禮品(現(xiàn)金 等) ,無票支出?,F(xiàn)在有個個體戶可以給我們開發(fā)票,開箱包類的,怎么做賬?
有個項目金額為73201500.97,老板收取對方5.5%的費用,進(jìn)項稅額抵7%,老板讓我收取5.5%稅費羅列出來,怎么樣比較合理?
示例如下,資產(chǎn),會計口徑1000,稅法口徑500。負(fù)債,會計口徑,1000,稅法500。請說明,各自調(diào)增調(diào)減多少。
老師,一個人的應(yīng)發(fā)工資是30000.四險一金是1323.53 專項附加扣除是5000,起征點是5000.那么這個人的個稅應(yīng)是(30000-1323.53-5000-5000)*20%-速算扣除數(shù)1410=2325.29應(yīng)繳個稅2325.29.那為什么扣繳端顯示的不交呢,這是第一次在新企業(yè)上
我是這么算的
可能是把之前的檢查費用也算上了,所以和你的不一樣。
是說扣繳端加入了檢查費嗎,那這個檢查費是什么意思
沒太明白您這個是什么意思?
我看到專項附加扣除都是累計2個月的,是說把之前的給加上了嗎
有可能是把之前的也加上了。
那我是不是按照這個扣繳端來給員工做個稅就行了呢
對,你按照系統(tǒng)計算出來的就行