你好 是的?,F(xiàn)在每月工資預(yù)扣預(yù)繳,采用全年累計預(yù)扣預(yù)繳方式。 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計減免稅額-累計已預(yù)扣預(yù)繳稅額 到時員工可以自己下載個稅APP 自己做匯算 多退少補(bǔ) 退他們自己銀行卡就行了或者補(bǔ)繳納 。

老師,你好,如果我們員工是今年9月入職,現(xiàn)在個稅是按年累積,哪前面的數(shù)據(jù)員工到時候自己做匯算清繳嗎,員工是9月第一個月來這里上班,9月工資收入是1W-50000基本扣除-310.36社保-2000小孩上學(xué)-1500租房-400學(xué)歷=789.64? ? 789.64*0.03=23.69個稅,我在自然人電子稅務(wù)局里這個員工應(yīng)交的個稅和這個相符、
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務(wù)行業(yè),我這半年時間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問題都提出來并寫出了財務(wù)管理制度,但問題是這個公司現(xiàn)在租的是個人住宅樓,所以財務(wù)部與結(jié)算部合在一個房間也是為了對賬方便,可財務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個非會計專業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財務(wù)部結(jié)算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負(fù)責(zé)與掛靠我公司的那30幾個人的結(jié)算,這么多年公司已經(jīng)換了3任會計了,問題就是出在這所謂的財務(wù)總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢無人及時要票,累計現(xiàn)在近600多萬的預(yù)支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來錢也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務(wù)局代開發(fā)票,公司承擔(dān)稅金,讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報驗要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)兀偛恐皇谴?,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因為裝修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師:我們是藥店,個人獨資企業(yè),查賬征收,現(xiàn)在稅務(wù)搞檢查,叫我們統(tǒng)計醫(yī)保收入和非醫(yī)保收入,我統(tǒng)計好,把表交上去,從2019年到現(xiàn)在沒有繳納任何稅費,現(xiàn)在稅務(wù)說我們的數(shù)據(jù)不相符,說數(shù)據(jù)很亂,要來我們藥店查賬,老師稅務(wù)都查什么啊,就是一定要我們繳稅的意思嗎?她還說按照他們的數(shù)據(jù),我們要繳很多稅,我們這是一個小小的藥店,真的都是虧損,店面現(xiàn)在都縮小了,剩下80多個平米了,店租貴,每個月店員工資付完基本就剩下幾百塊,有的時候2000多塊,其他時候都是虧損
公司貸款,付的利息給開了公司抬頭發(fā)票,但是項目名稱開的金融服務(wù)個人貸款,這個是不是不能稅前扣除,得紅沖開企業(yè)貸款
請問現(xiàn)在國內(nèi)旅客運輸服務(wù)電子行程單是勾選抵扣還是計算抵扣。報表怎么填
老師您好,我們項目有質(zhì)保金,質(zhì)保金是先不開票的。我做收入的時候按整個項目都做了。 我是不是可以在電子稅務(wù)局上開一張發(fā)票,等后面對方要開票的時候,我在紅沖原本的發(fā)票,然后開正確的呢?我公司是初創(chuàng)的公司,開票紅沖不會太多。有影響嗎?需要我提前跟稅務(wù)老師說嗎?謝謝。
員工的工資在子公司發(fā),社保在母公司交可以嗎?
增值稅一般納稅人,當(dāng)月預(yù)交的稅款,因為輔導(dǎo)期領(lǐng)發(fā)票預(yù)繳的,申報是填在哪一欄
公司購買理財需要交哪些稅
老師,公司使用企業(yè)微信審批報銷,審批流程走完了,把流程單子打印出來了,還需不需要再填實體的報銷單呢?實體報銷單還需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?
員工辦理失業(yè)會發(fā)放到單位賬戶嗎
請問現(xiàn)在國內(nèi)旅客運輸服務(wù)電子行程單是勾選抵扣還是計算抵扣。報表怎么填
老師,別人掛靠我們,我們支付的中標(biāo)服務(wù)費,方法一:別人直接對公把中標(biāo)服務(wù)費付給我們掛往來,到時候工程款來了直接扣從工程款扣,然后把中標(biāo)服務(wù)費的這筆往來公賬原路返還;方法二:這筆中標(biāo)服務(wù)費他們私付給老板。哪種好